
附加稅是根據(jù)每個(gè)月交的增值稅為計(jì)稅依據(jù),后面發(fā)生了前面的增值稅紅沖,增值稅變少了,之前交了的附加稅退嗎?
答: 你好,不退的,沖了增值稅,我們的附加稅也相應(yīng)的少交了,
老師,請(qǐng)問我當(dāng)月退貨填了紅字信息表,增值稅加上進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的數(shù)?附加稅表也要按加上紅沖的稅額嗎?如本月增值稅20000,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出10000,應(yīng)繳增值稅30000,在填制附加稅表時(shí)要以30000為計(jì)稅依據(jù),還是20000為計(jì)稅依據(jù)?
答: 應(yīng)繳增值稅30000,在填制附加稅表時(shí)要以30000為計(jì)稅依據(jù)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅附加稅的計(jì)稅依據(jù)是什么
答: 你好計(jì)稅依據(jù)就是本期的應(yīng)補(bǔ)退稅額的啊

