
老師,請問我當月退貨填了紅字信息表,增值稅加上進項稅轉(zhuǎn)出的數(shù)?附加稅表也要按加上紅沖的稅額嗎?如本月增值稅20000,進項稅轉(zhuǎn)出10000,應(yīng)繳增值稅30000,在填制附加稅表時要以30000為計稅依據(jù),還是20000為計稅依據(jù)?
答: 應(yīng)繳增值稅30000,在填制附加稅表時要以30000為計稅依據(jù)
計提增值稅附加稅,計稅依據(jù)按本月實際繳納的增值稅嗎?還是本月增值稅的銷項稅額為計稅依據(jù)
答: 計提增值稅附加稅,計稅依據(jù)按本月實際應(yīng)繳納的增值稅
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
附加稅的計稅依據(jù)是銷項減去進項最后實際繳納的增值稅吧
答: 是的,附加稅是按實際繳納的增值稅為計算依據(jù)的。

