
11月沒有開票,也沒有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那么11月就不用交增值稅和附加稅對(duì)嗎
答: 你好!是的,可以不用繳納但是要申報(bào)
附加稅按照增值稅為依據(jù)繳納吧。本期開出了發(fā)票,當(dāng)期沒有沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,有留底稅,增值稅就是銷項(xiàng)減去留底稅,再用算出的增值稅*12%算出附加稅
答: 你好,你的理解是正確的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,如果A公司幫子公司B代開了發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是開給A公司的,那要怎么收回代開的增值稅和附加稅呢?另外還要額外加收6個(gè)點(diǎn),這6%是以什么為基礎(chǔ)去收呢?
答: 同學(xué)你好 這個(gè)是現(xiàn)代服務(wù)的

