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老師,你好!我想請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題 ?假如:我們公司的電梯是由A公司安裝的,安裝費(fèi)用共10萬(wàn),其中扣2萬(wàn)質(zhì)保金 分錄如下 ???借:固定資產(chǎn) ???8.85 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ??1.15 ???????貸:應(yīng)付賬款 ???3 ???????????銀行存款 ????7 ? ???質(zhì)保期內(nèi),發(fā)生電梯維修,維修單位是B公司,此筆費(fèi)用協(xié)商后由A公司承擔(dān)。B公司開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票,維修費(fèi)不含稅金額2.65,稅金0.35, 分錄如下: ?????借:應(yīng)付賬款2.65 ?????????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ??0.35 ?????????貸:銀行存款 ???3 老師,想請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的嗎?請(qǐng)問(wèn)在這種業(yè)務(wù)的情況下,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以抵扣呢?如果可以,A公司相當(dāng)于實(shí)際收款金額由10萬(wàn)變成了7.35萬(wàn)元,而他們的發(fā)票開(kāi)具了10萬(wàn),差額的2.65萬(wàn)A公司如何做賬務(wù)處理呢?
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2020-12-18
?老師,進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額期末是不是沒(méi)有余額呀,差額先轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。我們公司用的金蝶軟件,不太清楚是不是和手工做賬有什么地方不一樣
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2022-04-11
非營(yíng)利組織融資服務(wù)收入為免稅部分,賬務(wù)處理; 借;銀行存款 貸;提供服務(wù)收入 貸;應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅,最后再把 增值稅 轉(zhuǎn)到 其他收入-減免增值稅收入 ,賬務(wù)這樣處理對(duì)嗎
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2016-06-26
進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額566.04;待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額575.22;合計(jì)借方余額1141.26;應(yīng)交增值稅借方余額1141.26;銷(xiāo)項(xiàng)稅額和轉(zhuǎn)出未交增值稅是平的;為什么會(huì)產(chǎn)生借方余額?怎樣調(diào)賬?分錄是怎樣的?
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2022-06-17
木木老師:減免稅款金額在借方才對(duì)呀!轉(zhuǎn)出未交增值稅金額不對(duì)吧
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2019-08-10
結(jié)轉(zhuǎn)本月稅金時(shí),轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額是不是就是本月進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)的差額?負(fù)數(shù)在借方,表示還有留抵稅額,正數(shù)在貸方,表示要交稅
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2018-11-13
計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額月末要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
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2020-06-12
A公司發(fā)生以下業(yè)務(wù),請(qǐng)根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容編制對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄,本月應(yīng)繳納增值稅(其中應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)115600)
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2023-06-24
本月 銷(xiāo)項(xiàng)稅額10萬(wàn),認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額8萬(wàn),實(shí)繳2萬(wàn)增值稅。 憑證中做了銷(xiāo)項(xiàng)10萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)只做了3萬(wàn)。賬面結(jié)轉(zhuǎn)出未交增值稅7萬(wàn)。 實(shí)際2萬(wàn) 還有5萬(wàn)未交增值稅需要怎么做賬
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2025-10-10
老師,如果本月進(jìn)項(xiàng)稅額是25000,銷(xiāo)項(xiàng)稅額是20000,還要用轉(zhuǎn)出未交增值稅三級(jí)科目嗎?轉(zhuǎn)出多交增值稅三級(jí)科目是針對(duì)已交稅金交多的情況嗎?
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2019-07-28
這月購(gòu)進(jìn)一臺(tái)車(chē)進(jìn)項(xiàng)13178.63,又賣(mài)出去,銷(xiāo)售銷(xiāo)項(xiàng)13716.24,月末結(jié)轉(zhuǎn)…… 3.進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出537.61 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅537.61 4.結(jié)轉(zhuǎn)未交:借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅537.61 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅537.61 5.下月繳納增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)537.61貸:銀行存款537.61 老師。我要問(wèn)的是第三步,我寫(xiě)的金額對(duì)不,不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
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2017-12-09
老師,年底,銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,計(jì)提時(shí) :借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,而進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,不進(jìn)行賬務(wù)處理,直接作為留抵稅額,但銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出上面的余額需要結(jié)平嗎?還是一年一年累計(jì)下去?
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2019-05-30
老師,年度結(jié)轉(zhuǎn)帳時(shí),應(yīng)交增值稅的進(jìn)項(xiàng),銷(xiāo)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出未交增值稅,有期末余額,自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到下年了,怎么處理?
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2020-01-10
實(shí)操通達(dá)物業(yè)公司,(業(yè)務(wù)43)2月22日,自來(lái)水公司換開(kāi)銀行托收的水費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票。(普票換成專(zhuān)票) 他的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1986.41 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——水費(fèi) -1986.41 既然這個(gè)水費(fèi)是采用的簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,不能通過(guò)進(jìn)項(xiàng)科目核算,那普票和專(zhuān)票又有什么區(qū)別,還要做這個(gè)分錄
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2018-12-17
老師,去年小規(guī)模增值稅3%減按1%征收,我看前面會(huì)計(jì)做的,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,按1%做的,后面又將2%的減免做為,借:現(xiàn)金 貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免增值稅。這樣做不對(duì)吧,公司又沒(méi)有實(shí)際收到稅局退回的錢(qián),直接做一筆應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 1% 就可以了吧?后面的減免增值稅還要做分錄嗎? 正確做賬是否是,借:應(yīng)收賬款??貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅????交完后??借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅????貸:銀行存款???忽略2%減免。不是的話(huà),正確分錄是什么樣的呢
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2021-04-24
小微企業(yè)季度銷(xiāo)售不超過(guò)9萬(wàn),不用交增值稅,分錄還用計(jì)提增值稅嗎?如果用提增值稅,不用交稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,對(duì)嗎?
1/1334
2017-04-18
老師,建筑服務(wù),我司1月才交外地增值稅(所屬期11月的),這個(gè)預(yù)交增值稅是不是應(yīng)該填在11月所屬期增值稅申報(bào)表啊
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2022-02-14
請(qǐng)問(wèn)老師,繳納印花稅,附加稅,水利基金和增值稅的銀行回單,是在一起扣款的,那么計(jì)提的時(shí)候是不是要把增值稅先計(jì)提例如 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 然后繳款時(shí)候直接 借:營(yíng)業(yè)稅金及附加-印花/附加稅/水利等 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 還有就是營(yíng)業(yè)稅金及附加還需要通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花/附加/水利計(jì)提下嗎??
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2021-03-29
老師,我是小規(guī)模納稅人(個(gè)體戶(hù)),我去稅局代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票28383元,挨交增值稅跟城建稅868.03元。那么我在季度報(bào)報(bào)增值稅的時(shí)候還要交增值稅嗎?
1/628
2016-08-29
簡(jiǎn)易計(jì)稅,上個(gè)月異地預(yù)交了增值稅和附加稅,申報(bào)上個(gè)月增值稅時(shí)已經(jīng)抵減了預(yù)交的增值稅,請(qǐng)問(wèn)本月開(kāi)票后,增值稅和附加稅該怎么處理和申報(bào)?
1/1743
2019-09-01