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甲公司為增值稅一般納稅人,2023年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù),寫出相關(guān)業(yè)務(wù)分錄。 (1)2023年6月份,甲公司當(dāng)月發(fā)生銷項稅額合計65000元,進項稅額轉(zhuǎn)出合計4200元,增值稅進項稅額合計26000元。甲公司當(dāng)月實際交納增值稅稅款30000元。寫出交納當(dāng)月增值稅的分錄。 (2)2023年6月30日,甲公司將尚未交納的其余增值稅稅款13200元進行轉(zhuǎn)賬。寫出轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄。 (3)7月份,甲公司交納6月份未交增值稅13200元,寫出交納上月增值稅的分錄。
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2023-10-24
請問老師,繳納印花稅,附加稅,水利基金和增值稅的銀行回單,是在一起扣款的,那么計提的時候是不是要把增值稅先計提例如 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 然后繳款時候直接 借:營業(yè)稅金及附加-印花/附加稅/水利等 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 還有就是營業(yè)稅金及附加還需要通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花/附加/水利計提下嗎??
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2021-03-29
轉(zhuǎn)出未交增值稅和轉(zhuǎn)出多交增值稅科目,公路施工企業(yè)可以用嗎?看到有人說建筑企業(yè)這兩個科目不用,可以封存
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2019-08-05
我們12月份收到供應(yīng)商開來的材料增值稅發(fā)票,1月份做了帳,也抵抗了,之后供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)開錯了,要開紅字給我們,那我們原材料那邊做紅字沖銷,已經(jīng)抵扣的是不是做:借:應(yīng)交稅費—進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅,對嗎
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2020-02-05
老師好!我公司是小規(guī)模納稅人,做廣告行業(yè),平時開票內(nèi)容是會展服務(wù)費、海報制作費等,現(xiàn)在我做收入分錄是:1、借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅-銷項稅額;繳稅時分錄是:借:應(yīng)交增值稅-已交增值稅 貸:銀行存款。我現(xiàn)在看到以前會計做的是2、:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--未交增值稅;繳稅的分錄是:借:應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款。 我的問題是:我現(xiàn)在應(yīng)該用那個分錄做比較合適?如查用第2個分錄,我已經(jīng)做了從去年12月到5月份賬了,還須要調(diào)整么?請指教
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2020-06-11
上個月借:應(yīng)交稅費-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-進項稅這個月金蝶報表過不到?jīng)]轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個月該怎么調(diào)賬
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2019-09-01
小規(guī)模納稅人,在做納稅相關(guān)的憑證時,借方科目應(yīng)寫:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,還是寫應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額?
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2019-02-19
如何理解免抵稅額會計分錄,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(出口退稅),
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2019-04-09
在7月份多認證稅額5元, 當(dāng)時分錄: 銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)時:借:應(yīng)交稅費 - 增值稅 - 銷項稅額 5660.38 貸:應(yīng)交稅費 - 增值稅 - 進項稅額 87.41 應(yīng)交稅費 - 增值稅 - 進項稅加計抵減額 8.74 應(yīng)交稅費 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 55 7月多認證稅額5元其實是應(yīng)該在9月份的應(yīng)交稅費 - 增-進項稅額 5何沖紅
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2019-10-23
請問這個回答的,對于銀行存款利息到底是不是繳納增值稅呢?現(xiàn)在就是營改增后啊,你這回答到底是交增值稅還是不交增值稅呢
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2019-11-11
本月有稅款用購買金稅盤時分錄怎么做 比如 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 10 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 8
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2019-07-02
老師好,問,關(guān)于專用發(fā)票,借方,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅 還有貸方的,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅 這兩個不懂?
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2020-08-02
想知道2017年全年應(yīng)交和已交的增值稅,是不是可以到科目余額表的應(yīng)交稅費——未交增值稅的貸方和借方分別查看?
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2018-04-13
小規(guī)模納稅人做完稅控盤遞減科目后,是不是還需做,借,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅額
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2020-04-14
小規(guī)模 普通增值稅發(fā)票需交3%增值稅、3%文化稅,但打出來發(fā)票來只有3%增,文化事業(yè)稅另外交嗎?
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2015-11-02
老師好,我是一般納稅人,這個月收到海關(guān)進口增值稅專用繳款書,開具日期是2019.6.6??。在交進口增值稅的時候,做分錄借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-明細是什么?貸:銀行存款。 目前沒有開票沒有銷項稅,那就要在后面有銷項稅的月份,把這個“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-明細是什么?”轉(zhuǎn)進“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額”,對嗎?謝謝!
1/1001
2019-06-24
我們一般納稅人,這個月我有在外地按2%預(yù)交的增值稅20000,然后我這個月老項目開的3%稅率的發(fā)票要交1000的增值稅,可不可以用新項目預(yù)交的20000的增值稅抵老項目該交的1000的增值稅呢?這樣增值稅附表四預(yù)交稅期末余額就是本期發(fā)生20000-本期抵1000=19000
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2018-04-16
老師,本月沒有銷項稅額,只有進項稅額,月末怎么轉(zhuǎn)?分錄直接借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)??
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2017-01-10
老師,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額 現(xiàn)在沒有收入,進項稅還用結(jié)轉(zhuǎn)嗎
1/338
2021-12-29
請問老師,進項稅額轉(zhuǎn)出,怎么做分錄?可以直接做 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 么?
10/676
2021-05-27