国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

今年5月份補(bǔ)交了15年的房產(chǎn)稅,有滯納金。5月份會(huì)計(jì)分錄直接,借:管理費(fèi)用-房產(chǎn)稅 營業(yè)外支出-滯納金 貸:銀行存款。這是小準(zhǔn)則做法,但是這樣的話,,去年15年的費(fèi)用變成在16年了。要怎么辦
10/1061
2016-06-22
老師2019年9月付了一筆19.5萬的設(shè)計(jì)費(fèi),但對方永遠(yuǎn)不給開發(fā)票,九月做3號(hào)憑證摘要付設(shè)計(jì)費(fèi)。借,管理費(fèi)用--開辦費(fèi)--設(shè)計(jì)費(fèi)19.5萬,貸,銀行存款19.5萬,十月份我又做九月3號(hào)憑證沖紅分錄,借,管理費(fèi)用--開辦費(fèi)--設(shè)計(jì)費(fèi) 負(fù)19.5萬,借,銀行存款 19.5萬,請問九月份3號(hào)憑證和10月份的沖紅分錄憑證后面分別附什么附件資料,對方10月份沒有退錢給我,因?yàn)閷Ψ接肋h(yuǎn)不給我發(fā)票,我9月份的帳做錯(cuò)了,10月做了個(gè)紅沖分錄,又做了個(gè)別的分錄,10月做的紅沖和另一個(gè)分錄我截圖發(fā)過去了。借,其他應(yīng)收款--陳19.5萬,貸,銀行存款19.5萬請問9月和10月的這幾個(gè)分錄后面跟什么附件
3/809
2020-02-04
老師好,請問公司給員工買的社保其他應(yīng)付款,支付的時(shí)候是不是借管理費(fèi)用,其他應(yīng)付款貸銀行存款
1/755
2019-09-15
老師:法人從公戶提備用金,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,開工資時(shí),可以直接做借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款嗎?
1/646
2022-04-11
對了,這發(fā)票是5月份才收到的,可公司4月份就支付了費(fèi)用,這分錄是不是這樣:借:其他應(yīng)收款--某單位名稱 180000 貸:銀行存款 18000,5月份的時(shí)候就直接做 借;管理費(fèi)用-服務(wù),18000元 貸:其他應(yīng)收款--某單位名稱
1/850
2017-05-10
老師2019年9月付了一筆19.5萬的設(shè)計(jì)費(fèi),但對方永遠(yuǎn)不給開發(fā)票,九月做3號(hào)憑證摘要付設(shè)計(jì)費(fèi)。借,管理費(fèi)用--開辦費(fèi)--設(shè)計(jì)費(fèi)19.5萬,貸,銀行存款19.5萬,十月份我又做九月3號(hào)憑證沖紅分錄,借,管理費(fèi)用--開辦費(fèi)--設(shè)計(jì)費(fèi) 負(fù)19.5萬,借,銀行存款 19.5萬,因?yàn)閷Ψ接肋h(yuǎn)不給我發(fā)票,我9月份的帳做錯(cuò)了,10月做了個(gè)紅沖分錄,又做了個(gè)別的分錄,10月做的紅沖和另一個(gè)分錄我截圖發(fā)過去了。借,其他應(yīng)收款--陳19.5萬,貸,銀行存款19.5萬,請問九月份3號(hào)憑證和10月份的沖紅分錄憑證,10月的其他應(yīng)收款憑證后面分別附什么附件資料
1/781
2020-02-01
收到動(dòng)遷款補(bǔ)償時(shí),做分錄借:銀行存款100萬 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款100萬;動(dòng)遷過程中產(chǎn)生費(fèi)用時(shí),借:管理費(fèi)用8萬 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅2萬 貸:銀行存款10萬;核銷專項(xiàng)應(yīng)付款時(shí),借:專項(xiàng)應(yīng)付款10萬 貸:什么科目?
1/503
2022-12-01
收到動(dòng)遷款補(bǔ)償時(shí),做分錄借:銀行存款100萬 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款100萬;動(dòng)遷過程中產(chǎn)生費(fèi)用時(shí),借:管理費(fèi)用8萬 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅2萬 貸:銀行存款10萬;核銷專項(xiàng)應(yīng)付款時(shí),借:專項(xiàng)應(yīng)付款10萬 貸:什么科目?
1/437
2022-12-01
案例 當(dāng)時(shí)總部投資分公司的時(shí)候總部 借長期股權(quán)投資 50貸銀行存款 50 分公司收到投資 借 銀行存款 50貸實(shí)收資本 50 分公司購買飲水機(jī)之類的都計(jì)入 借 管理費(fèi)用 3 貸銀行存款31.分公司現(xiàn)在不干了,把分公司的飲水機(jī) 電腦等都郵回總公司了, 請問總分公司分別怎么做賬
2/933
2018-04-13
本月11月付了本年10月到明年三月的半年房租,那可以借其他應(yīng)付款房租10月 管理費(fèi)用房租11月 預(yù)付賬款12-3月 貸銀行存款
1/632
2020-11-25
老師好,我購入周轉(zhuǎn)材料時(shí)接著一次性攤銷了:借:周轉(zhuǎn)材料-在庫 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-折舊攤銷費(fèi) 貸:周轉(zhuǎn)材料-在庫。現(xiàn)在項(xiàng)目上需要領(lǐng)用周轉(zhuǎn)材料了分錄該怎么做呢
4/1179
2018-11-30
老師,就是我們發(fā)放工資的時(shí)候,從實(shí)發(fā)工資里扣了員工的手續(xù)費(fèi),要怎么做分錄, 例如,原本發(fā)放工資沒有手續(xù)費(fèi)是,借:應(yīng)付職工薪酬 5000 貸:銀行存款5000,計(jì)提就是:借:管理費(fèi)用 5000,貸應(yīng)付薪酬5000 但是現(xiàn)在扣了10元手續(xù)費(fèi),實(shí)際付給員工4990,要怎么做發(fā)放分錄和計(jì)提分錄呢
4/2676
2020-12-25
為什么長期股權(quán)投資中股票發(fā)行手續(xù)費(fèi)直接貸記銀行存款了?為什么記管理費(fèi)用?
1/1697
2020-12-10
此處為什么不直接做,借管理費(fèi)用-房租和物管費(fèi) 貸 銀行存款 呢?為什么借是其他應(yīng)付款呢?
1/775
2019-11-12
1.支付福利費(fèi),看到前面的提問是要計(jì)提管理費(fèi)用的,老師您是直接結(jié)轉(zhuǎn)嗎,就很糾結(jié)怎么處理好 先計(jì)提:? 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)? ??貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)? 再支付? 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)? ??貸:銀行存款等
1/804
2021-12-28
老師,如果這個(gè)月繳社保200,單位負(fù)擔(dān)150,個(gè)人負(fù)擔(dān)50,做分錄是不是先計(jì)提,借:管理費(fèi)用—社保150,貸:應(yīng)付工資150,然后當(dāng)月繳納社保,借:應(yīng)付工資150,借:其他應(yīng)收款—單位員工50,貸:銀行存款200,再然后收到員工個(gè)人承擔(dān)的社保,借:現(xiàn)金50,貸:其他應(yīng)收款—單位員工50,對嗎?
1/837
2019-07-05
當(dāng)計(jì)提及繳納土地使用稅的時(shí)候分錄,借:管理費(fèi)用-土地使用稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交土地使用稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交土地使用稅 貸:銀行存款, 當(dāng)時(shí)稅繳多了,現(xiàn)在退了一半回來,我現(xiàn)在該怎么做分錄呢?
1/1484
2019-07-08
公司購買商標(biāo),付商標(biāo)轉(zhuǎn)讓費(fèi)19000元??梢赃@樣子記嗎 借:長期待攤費(fèi)用-商標(biāo)轉(zhuǎn)讓費(fèi)19000 貸:銀行存款19000 分三年攤銷 借:管理費(fèi)用544.44 貸:長期待攤費(fèi)用-商標(biāo)轉(zhuǎn)讓費(fèi)544.44
3/2172
2019-06-22
就是去年的分錄是這樣子的, 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸:銀行存款 然后就是單位的社保多寫了,今年怎么調(diào)整呢
1/1121
2021-09-27
老師 我9月的社保沒有當(dāng)月繳納 計(jì)提分錄借管理費(fèi)用-社保,貸應(yīng)付職工應(yīng)酬-社保,對嗎。我之前社保都是當(dāng)月繳納的,分錄是借管理費(fèi)用-社保,其他應(yīng)收款,貸銀行存款
1/2138
2019-10-10