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營(yíng)改增前多交稅了,發(fā)票已開(kāi),但不知道什么時(shí)候進(jìn)收入,怎么辦
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2016-04-25
請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,工程是老項(xiàng)目,其中一部份分包出去,對(duì)方開(kāi)具的是6%的普票,預(yù)繳稅的時(shí)候預(yù)繳的3%,我自己抵減的也是3%,對(duì)方單位一直說(shuō)他們的發(fā)票營(yíng)改增之前的稅是6%,營(yíng)改增之后也是6%,這個(gè)發(fā)票我拿到對(duì)我有沒(méi)有影響?謝謝
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2016-09-28
問(wèn)一下,營(yíng)改增后其取得的公路通行費(fèi),按照3%進(jìn)項(xiàng)抵扣,是取得數(shù)額/1.03*0.03稅抵是嗎?
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2016-06-27
老師,我工作一年了,想報(bào)注會(huì),準(zhǔn)備報(bào)兩科,一科會(huì)計(jì)另一科不知道報(bào)經(jīng)濟(jì)法好還是稅法好,涉及到今年的營(yíng)改增,想咨詢下老師的建議
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2016-04-27
2016年房屋租賃收入11640元,營(yíng)業(yè)稅怎么算?營(yíng)改增前的
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2019-08-28
餐飲業(yè)營(yíng)改增后可以一直用定額票?老板今天拿了很多餐飲業(yè)的定額票我,我都不知道現(xiàn)在還能不能用做賬
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2016-07-05
零稅率(跨境銷售_不收銷項(xiàng)并退回進(jìn)項(xiàng))-國(guó)航廣發(fā)同研設(shè) 轉(zhuǎn)技軟離電信業(yè)(在境內(nèi)載運(yùn)旅客,貨物出境服務(wù)-跨境)2免稅(不收銷項(xiàng))農(nóng)民故書(shū)學(xué)避孕,盲人外國(guó)大燒餅。3營(yíng)改增免稅 老幼病殘,文化彩票,人生(四技) 簡(jiǎn)易計(jì)稅3%-水土沙石電生物-建筑老項(xiàng)目-建國(guó)從倉(cāng)庫(kù)搬出快遞 開(kāi)著租來(lái)的車送快遞,晚上坐著公交車去文體中心看(海賊王)大電影-一經(jīng)選擇,36月不可變更-替(寄銷)死(死當(dāng))鬼(不能選擇只能簡(jiǎn)易) 老師這個(gè)是什么意思?關(guān)于什么內(nèi)容的,我在app里看到的,現(xiàn)在找不到了也不知道是啥意思了
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2020-02-12
1.借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 5 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 5 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 102.借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 5 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 5,這分錄對(duì)嗎?
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2019-02-21
老師,我每月計(jì)提增值稅, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未接增值稅 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 那我登賬時(shí),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅每個(gè)月借方都在累加,那這個(gè)科目怎么平賬,沒(méi)有貸方數(shù)
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2022-03-09
老師,想問(wèn)下月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是,借應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅嗎?然后還要做借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅—未交增值稅轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅—未交增值稅
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2016-03-05
1、怎么知道自己公司所在行業(yè)的增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率? 2、另外,一個(gè)新公司申報(bào)企業(yè)所得稅,前幾年是一直申報(bào)負(fù)數(shù),直到專管員警示之后,再調(diào)增利潤(rùn),適當(dāng)繳納一些。然后接下去繼續(xù)負(fù)申報(bào)嗎?
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2021-12-14
老師,我看書(shū)的時(shí)候,看到增值稅繳納的分錄,我有點(diǎn)搞不清楚了,上面寫(xiě)著繳納增值稅有當(dāng)月繳納,和繳納以前期間的,平時(shí)納稅申報(bào)增值稅的時(shí)候不都是次月繳納上個(gè)月的增值稅嗎,不都是應(yīng)該用第二個(gè)分錄嗎?
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2020-07-16
你好,我想問(wèn)下定期定額戶增值稅按季度申報(bào)的,申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)是按季度銷售額計(jì)算嗎?比如我定額25000,10月開(kāi)票260000,11月、12月沒(méi)開(kāi)票,第四季度申報(bào)增值稅的時(shí)候是按照260000申報(bào)就可以吧,還是按260000+25000+25000申報(bào)增值稅?
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2019-11-30
老師好,我們單位是事業(yè)單位,我們有經(jīng)營(yíng)收入,發(fā)生增值稅時(shí),去年是直接記應(yīng)交增值稅,沒(méi)有明細(xì)科目,但是現(xiàn)在我們財(cái)政一體化,應(yīng)交增值稅有如下明細(xì),錄入期初數(shù)時(shí),應(yīng)交增值稅貸方余額應(yīng)該錄哪個(gè)科目
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2020-04-06
制造業(yè),從開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在,增值稅留底比較大,也一直沒(méi)交過(guò)增值稅,若是申請(qǐng)退留底增值稅,是否也退附加稅呢?若不退附件稅,退回增值稅留底稅款后,后期是不是相當(dāng)于多交了退回稅款相應(yīng)比例的附件稅呢?
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2021-08-26
從琳達(dá)公司購(gòu)進(jìn)甲材料一批,用托收承付方式,承付期內(nèi)以承付,增值稅專用發(fā)票已注明,數(shù)量1000千克,計(jì)19600元,增值稅3332元,由B運(yùn)輸公司運(yùn)輸,收到B的增值稅專票注明,運(yùn)費(fèi)1200元,增值稅120用銀行存款支付運(yùn)費(fèi)
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2019-07-01
老師 計(jì)提增值稅的時(shí)候是不是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2021-01-11
賬務(wù)處理過(guò)程中,進(jìn)項(xiàng)稅,和增值稅是不是都要轉(zhuǎn)到未交增值稅里,再?gòu)奈唇辉鲋刀惱锢U納增值稅
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2020-02-26
為何委托加工物資增值稅=加工費(fèi)*增值稅稅率而銷售庫(kù)存商品的增值稅=銷售額*增值稅稅率?謝謝
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2020-07-19
計(jì)提增值稅的時(shí)候 借 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-減免) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這個(gè)對(duì)么
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2018-10-31