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一直都是零申報,企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表 的資產(chǎn)總額這一欄要怎么填
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2019-04-15
是一般納稅人,企業(yè)所得稅申報的A類,增值稅申報表怎么是小規(guī)模的。這是怎么回事?
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2017-05-11
老師好!請教:我們以前申請免稅,現(xiàn)在不允許免稅補(bǔ)繳了17年增值稅及附加稅,免稅是全部收入入主營,補(bǔ)稅就拆分成收入及稅金、以及17未計提所得稅,所得稅在18年補(bǔ)提及交稅(未入以前年度損益),請教分錄怎么寫, ̄收入少了,補(bǔ)了稅,感謝?。?!
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2018-12-28
請教一下,沒有做上一年度所得稅匯算,先申報本年度第一季度所得稅,無法享受彌補(bǔ)上一年度虧損。如果上一年度是虧損,本年度第一季度是盈利,本年度第一季度申報后,待上一年度所得稅匯算清繳完,還可以修改本年度第一季度的所得稅報表嗎?
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2022-04-20
三年沒經(jīng)營長期零申報的企業(yè)現(xiàn)在注銷,注銷清算表、所得稅、增值稅結(jié)算表如何填寫?
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2018-12-28
麻煩問一下老師,企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報表是根據(jù)我的哪張財務(wù)報表填寫呢
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2019-04-16
企業(yè)所得稅年度報表中的營業(yè)收入應(yīng)該填哪個數(shù)據(jù),與增值稅申報表有什么關(guān)系呢?
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2022-04-28
更正2019年三季度企業(yè)所得稅申報表,已經(jīng)做了匯算清繳了,我是更正匯算清繳的表嗎?
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2020-06-22
老師,現(xiàn)在更改第四季度所得稅報表,涉及到補(bǔ)繳所得稅,如果先改,后面一點交款,會影響征信嗎?
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2020-03-09
老師 2季度申報所得稅時 附表2一個數(shù)字填錯了,要修改,怎么處理?
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2019-10-14
2019年第三季度預(yù)繳企業(yè)所得稅,出具匯繳報告,如果是全年虧損的,那已經(jīng)繳的那部分是不是會在年度納稅申報表主表第33欄退稅的那一欄體現(xiàn)呢
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2020-04-24
請問老師,小規(guī)模企業(yè)所得稅季度申報,都需要報哪些報表,首先有預(yù)繳納稅申報表,然后免稅收入、減計收入、所得減免等優(yōu)惠明細(xì)表附表1.固定資產(chǎn)加速折舊優(yōu)惠明細(xì)表附表2.減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表附表3、居民企業(yè)參股外國企業(yè)信息報告表、技術(shù)成果投資入股企業(yè)所得稅遞延納稅備案表一共是這六個表,其中最后兩個表我公司沒有涉及,附表2也沒有涉及,其余三個表不清楚要不要填寫,怎么填寫的問題
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2020-04-20
A公司是高新技術(shù)企業(yè),2018年利潤總額為1000萬,其中符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得600萬,其他所得400萬,該公司無其他納稅調(diào)整項目,無其他優(yōu)惠事項,2018年應(yīng)納企業(yè)所得稅額多少萬元? 并填寫下表相關(guān)項目。 答:(1)應(yīng)納稅額: (2)所得稅年度納稅申報表A表(單位:萬元) 利潤總額: 納稅調(diào)整后所得: 減:所得減免: 應(yīng)納稅所得額: 應(yīng)納所得稅額: 減:減免所得稅額: 應(yīng)納稅額:
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2020-06-06
12:31:57 4.17 2017/4/17 12:31:57 2678096 不能提交申報!(2015年版企業(yè)所得稅(月)季度納稅申報表(A類)),非新辦企業(yè),上年度所得稅年報未申報! 4.17 2017/4/17 12:32:12 國稅無法申報怎么弄呢
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2017-04-17
老師想問幾個問題,我們是有外賬會計的,報表都是他們報的,我打印了,想問問幾個不動的數(shù)據(jù)是怎么來的(標(biāo)注的地方:增值稅納稅申報表25行,A201030減免所得稅優(yōu)惠行一,季度所得稅里的行13)
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2018-10-24
老師,去年公司虧損70萬元,今年3月所得稅匯算清繳加上納稅調(diào)整增加額,年度納稅申報表上納稅調(diào)整后所得61萬元。今年公司營利65萬元,是不是61萬元就不用繳納所得稅,剩下的4萬元需要繳納所得稅?61萬元不繳納所得稅怎么賬務(wù)處理?
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2022-07-14
請問在填寫2019年第二季度企業(yè)所得稅季度納稅申報表A類中,季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額怎么計算?稅務(wù)局提醒是按201913號文件,謝謝老師了
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2019-07-03
我公司是新公司 我做外賬申報個人所得稅、我是按照實際的申報還是操作一下工資表不申報好?
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2015-11-06
你好,請問,如果去年我司是虧損30萬,匯算清繳后我司虧損15萬,今年6月份的企業(yè)所得稅申報是贏利22萬,彌補(bǔ)了了去年虧的15萬,實際繳稅是按22-15=7萬來繳的,現(xiàn)在的問題是資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤不是7萬呀,還是32-22萬=10萬呢,若入分錄進(jìn)去:應(yīng)該如何入呀?,若要補(bǔ)稅還好入,但現(xiàn)在又不用補(bǔ)繳稅
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2019-07-05
老師請問,季度申報中的企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報表填表時,其中第二行 營業(yè)成本 包不包括費(fèi)用?(期間費(fèi)用)
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2019-10-16
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