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小規(guī)模納稅人,每次代開發(fā)票時,金額大時也交城建稅,現(xiàn)在我報稅了,把已交的城建稅額也填上了,但是出現(xiàn)了城建稅有個負數(shù),合計是277.41,加上那個負數(shù)是430.11,現(xiàn)在要交稅了出現(xiàn)稅額是430.11,那不應該交277.2嗎,那個負數(shù)不是多交的嗎?
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2019-04-05
老師:一一般納稅人,就是6月份銷售的銷項稅額,6月份已經(jīng)那剩余的未交稅額抵扣了。這個帳我做6月份,還是7月份,借:應交稅費-未交增值稅1430元 貸:應交稅費-應交的增值說-銷項稅額 1430 元 這筆分錄我做到6月份,還是7月份啊
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2021-07-08
是大包隊的,現(xiàn)在給掛靠的建筑公司交賬,之前只交發(fā)票,現(xiàn)在交發(fā)票不要了,說所有的發(fā)票都要清單,還要合同,現(xiàn)在交買電纜的發(fā)票20000元,之前已交發(fā)票10000元,只附20000元的一份合同可以嗎?還是要再附一份10000元的合同
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2017-08-22
做已認證完的進項稅額轉出,本月不用交增值稅如,一步:借庫存商品5 貸應交稅費 增值稅 轉出進項稅額 5二步:借主營業(yè)務成本5 貸庫存5 三步借應交稅費 增值稅 轉出進項稅額 貸應交稅費 未交增值稅 這樣做對嗎,
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2018-08-06
老師好,我上一年12月忘記計提12月的附加稅,在1月份做了調(diào)整,但資產(chǎn)負債表的未分配利潤跟利潤表中利潤不一致,利潤表中的利潤更好是少了這筆金額,請問怎樣才能調(diào)平呢,謝謝
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2022-04-11
3某生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納 稅人)從某農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者處收購 一批初級農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)應稅 忘品 在稅務機關批準使用的 農(nóng)產(chǎn)品專用收購憑證上注明價 款50000 元,該生產(chǎn)企業(yè)的材 料采購成本為()元。
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2022-04-11
老師好!事務所做鑒證咨詢服務,應該開6%的專票。但是事務所現(xiàn)在以自己是對涉稅鑒定優(yōu)惠企業(yè),只能開1%的專票。本企業(yè)是高新企業(yè),享受15%所得稅率。請問老師是否有這樣的規(guī)定,謝謝!
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2025-07-08
我們是個綠化建安企業(yè)購一批樹苗 是免稅農(nóng)產(chǎn)品 1000我想問下直接工地用分錄咋做 出入庫單用寫嗎? 要是先入庫 在出庫用于工地 分錄咋做 退稅的分錄咋做 在申報表上咋操作是什么
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2018-11-14
我就想問一下,在這個個人所得稅裡面,不是要每一個人都要聽寫上的身份證號呀,這個東西他要給錢嗎?對吧?但是之後他就上面名字要順撇子,我就納悶問些區(qū)別是啥玩意嗎?不知道呀
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2021-03-11
小Gz公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為 13%。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務: (1購入不需要安裝的機床一合,不含稅價款 99450 元,含稅運費 6000元(增值稅稅率為9%)。 款項己文付,機場已交付生產(chǎn)車間使用。(2),企業(yè)開出轉賬支票一張,購入一臺需要安裝的生 產(chǎn)設備,不含稅價款250000元。含稅運費 4500 元(增值稅稅率 9%)。該設各由銷售方負責安 裝,安裝完畢后支付的安裝調(diào)試費為含稅 26000 元(增值稅稅率為 9%)。(3)上述需要安裝的 生產(chǎn)設備安裝完畢,交付生產(chǎn)車間使用。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務資料,編制相關的會計分錄。(15分)
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2022-04-09
老師,好!請教一下,若是勞務報酬,每月都有,該怎么交個稅呢?比如,1月勞務報酬是10000,1月交個稅為1600元,那么2月勞務報酬為15000元,2月是交2400呢?還是用累計收入25000*30%-3000=5500元,再減去1月已交的1600元后余下的3900元這個數(shù)來交呢?
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2019-08-06
老師您好!處理公司資產(chǎn),收益一萬多,轉出收益時用資產(chǎn)處置損益還是營業(yè)外收λ?增值稅按處置價計提嗎,它是18年5月前所購資產(chǎn),進項稅己入賬,在待抵扣進項稅科目中未抵扣,應如何算稅
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2019-04-13
老師 我們公司辦公室是租的 而且木有發(fā)票 也就是說公賬木有做 因為取得是收據(jù) 不是發(fā)票的 那報印花稅 那個財產(chǎn)租賃合同怎么報? 然后資金沒到位 那個資金賬簿的稅是不是不用報啊?
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2018-01-04
老師,我們有個掛靠的項目。理論上收取92的成本票,材料和人工的比例分別是62%和30%。我有個問題就是,如果我讓工人自己去稅所代開發(fā)票(搬運費,打雜費之類),會影響我材料和人工的比例嘛?
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2020-03-21
你好,我想咨詢下比如我們一個月的開票額度是6萬,現(xiàn)在加上作廢的頁面上面顯示稅總計是7萬多,但是作廢的金額加在一起是2萬多,我想知道這是算超了那個6萬的開票額度了嗎
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2024-05-24
暫估的材料調(diào)增了需要做賬務處理不,增了這部份就交了稅了,還是賬上賬上掛起呀 紅沖暫估調(diào)增那部份嗎?還是有票再紅沖 那這種調(diào)增的怎樣做賬務處理呢 已經(jīng)交了稅的還掛在賬上嗎 那調(diào)增的部份已經(jīng)交了稅的呀 那如果后續(xù)不來發(fā)票呢? 實際上收到貨物了
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2022-05-18
老師,您好!請問下,建筑工程服務公司,增值稅和附加稅已經(jīng)在項目地預繳完成。在申報當期增值稅未交為0,但是申報附加稅時會自動帶出計稅依據(jù)的增值稅,這種情況怎樣申報呢? 是否將預繳的附加稅填在已交稅額里呢?如果這樣就會出現(xiàn)未交附加稅是負數(shù)。
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2019-12-01
土地轉讓金記入無形資產(chǎn),需要當月攤銷嗎,按多少年攤銷,怎么做分錄呢?領導交過來是對方2月份發(fā)給原材料,出庫單是他們的,2月份,材料已經(jīng)入庫了,現(xiàn)在7月份還可以入賬嗎。錢已付,就是沒有發(fā)票,但是他們可以給開。土地使用稅,是當月計提,下月交嗎,還是當月交呢
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2017-07-15
想了解一下公司是籌備中,股東借支來錢轉到公賬上.5月份去做的稅務登記,6月份有報個稅和增值稅 都是報O請問6月底公賬上支付裝修費用和其它費用 報財務報表是怎么做賬
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2019-07-08
老師我們是建筑業(yè),我在預繳增值稅的時候直接做分錄: 應交稅費_應交增值稅_已交稅金 應交稅費_應交教育費附加(三項附征稅) 應交稅費_應交企業(yè)所得稅 后期應交增值稅抵減完并且有貸方余額,現(xiàn)在計提對應附征稅時發(fā)現(xiàn)三項附加稅和所得稅借方都有余額,我現(xiàn)在該怎么處理呢?
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2019-05-10