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老師:一一般納稅人,就是6月份銷售的銷項稅額,6月份已經(jīng)那剩余的未交稅額抵扣了。這個帳我做6月份,還是7月份,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅1430元 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交的增值說-銷項稅額 1430 元 這筆分錄我做到6月份,還是7月份啊
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2021-07-08
是大包隊的,現(xiàn)在給掛靠的建筑公司交賬,之前只交發(fā)票,現(xiàn)在交發(fā)票不要了,說所有的發(fā)票都要清單,還要合同,現(xiàn)在交買電纜的發(fā)票20000元,之前已交發(fā)票10000元,只附20000元的一份合同可以嗎?還是要再附一份10000元的合同
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2017-08-22
做已認證完的進項稅額轉(zhuǎn)出,本月不用交增值稅如,一步:借庫存商品5 貸應(yīng)交稅費 增值稅 轉(zhuǎn)出進項稅額 5二步:借主營業(yè)務(wù)成本5 貸庫存5 三步借應(yīng)交稅費 增值稅 轉(zhuǎn)出進項稅額 貸應(yīng)交稅費 未交增值稅 這樣做對嗎,
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2018-08-06
上個月我有一張待抵扣進項發(fā)票,分錄如下:借:庫存商品 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~待抵扣進項 貸:銀行存款,這個月已經(jīng)在網(wǎng)上勾選認證了,這個待抵扣進項分錄是不是這樣做:借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(進項)貸:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~待抵扣進項,這樣嗎?
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2018-08-06
現(xiàn)社保局要求事業(yè)單位都需交社保,從2014年10月開始補交保險,保險可抵個稅,同時社保退還2008年-2014年已交社保部分,那補交部分需作為收入交個稅嗎?(08年該保險雖作為抵扣項,但當時收入本身就達不到計稅基礎(chǔ))
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2017-03-02
老師:一一般納稅人,就是6月份銷售的銷項稅額,6月份已經(jīng)那剩余的未交稅額抵扣了。這個帳我做6月份,還是7月份, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交的增值說-銷項稅額 1430 元 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅1430元這筆分錄我做到6月份,還是7月份啊
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2021-07-08
小規(guī)模納稅人,每次代開發(fā)票時,金額大時也交城建稅,現(xiàn)在我報稅了,把已交的城建稅額也填上了,但是出現(xiàn)了城建稅有個負數(shù),合計是277.41,加上那個負數(shù)是430.11,現(xiàn)在要交稅了出現(xiàn)稅額是430.11,那不應(yīng)該交277.2嗎,那個負數(shù)不是多交的嗎?
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2019-04-05
本月發(fā)生銷項稅額合計2600萬元,進項稅額轉(zhuǎn)出51 萬元,進項稅額2550萬元,當月已交600萬元。 1、計算該企業(yè)本月“應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅”科 目的余額并做出會計分錄 2、假設(shè)下月企業(yè)計算出當月應(yīng)交增值稅700萬元,計 算當月應(yīng)補交的金額。
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2022-10-17
老師好 收到一張住宿費發(fā)票,下賬 借:管理費用-住宿費 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:其他應(yīng)付款-某某 2.借:管理費用-住宿費 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 已交稅金 貸:其他應(yīng)付款-某某 老師 這兩個分錄哪個更合適?有什么區(qū)別?
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2020-07-07
老師,好!請教一下,若是勞務(wù)報酬,每月都有,該怎么交個稅呢?比如,1月勞務(wù)報酬是10000,1月交個稅為1600元,那么2月勞務(wù)報酬為15000元,2月是交2400呢?還是用累計收入25000*30%-3000=5500元,再減去1月已交的1600元后余下的3900元這個數(shù)來交呢?
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2019-08-06
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,這個月沒有開出的發(fā)票,也沒有收到進項票,是不是收入成本報表上就不體現(xiàn)?已交稅金和應(yīng)交稅金有什么區(qū)別?小規(guī)模的銷項票,原本是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,但是財務(wù)軟件之前會計設(shè)置的3級科目,應(yīng)該選應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~應(yīng)交稅金嗎?
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2021-03-23
請問,比如利潤200萬,增值稅16%,交32萬,附加費(7%+3%+2%=12%哇?)12%,交3.84萬,剩余164萬,再交所得稅25%,交41萬,剩余123萬。費用我已經(jīng)做不出來了,在不影響凈利潤的情況下,可不可以給員工多發(fā)點工資呢?但是多發(fā)工資又涉及交個稅。那么交個稅和企業(yè)交稅哪個劃算些呢?
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2018-12-18
一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)或者繳納增值稅用未交增值稅,是應(yīng)交稅費_增值稅(未交稅額),而小規(guī)模納稅人是季度繳納的是應(yīng)交稅費-增值稅(銷項稅額),而自開當月是應(yīng)交稅費_增值稅(已交稅金)問題1以上總結(jié)對嗎?問題2:為何小規(guī)模納稅人季度繳納時不能用應(yīng)交稅費_增值稅(未交稅額?)
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2018-04-01
老師我們是建筑業(yè),我在預(yù)繳增值稅的時候直接做分錄: 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_已交稅金 應(yīng)交稅費_應(yīng)交教育費附加(三項附征稅) 應(yīng)交稅費_應(yīng)交企業(yè)所得稅 后期應(yīng)交增值稅抵減完并且有貸方余額,現(xiàn)在計提對應(yīng)附征稅時發(fā)現(xiàn)三項附加稅和所得稅借方都有余額,我現(xiàn)在該怎么處理呢?
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2019-05-10
老師,我們有個掛靠的項目。理論上收取92的成本票,材料和人工的比例分別是62%和30%。我有個問題就是,如果我讓工人自己去稅所代開發(fā)票(搬運費,打雜費之類),會影響我材料和人工的比例嘛?
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2020-03-21
我公司小規(guī)模納稅人 小微企業(yè) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅已經(jīng)掛賬在貸方,但是季報的時候不需要繳納有減免。我應(yīng)該如何做賬做分錄
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2017-12-26
小規(guī)模開票季度不超9萬,是包括代開金額在內(nèi)的吧,發(fā)票時,當場已經(jīng)把稅交了。那要是季度代開超過9萬,那表示還要再交第二次?
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2018-03-28
2017.12.31日加工型制造企業(yè)收到一張票 10萬元、專票、稅1.7萬元款項已付,18年稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)是假票視為無效發(fā)票,補交稅金并交滯納金(90天)
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2018-04-29
老師,請問我預(yù)收賬款有163900元,這個我其實已經(jīng)是收入的,但是我沒有開票,需要確認收入嗎?應(yīng)交增值稅跟我實際交的稅不一樣可以嗎?
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2020-01-09
我們公司有幾個人交社保就是那個個人部分應(yīng)交的已經(jīng)提前從另外一個公司他老公那里扣掉,但是錢又沒轉(zhuǎn)進這個公司,怎么辦
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2017-11-09