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公司員工自己收到其他公司的5萬(wàn)元的技術(shù)服務(wù)費(fèi),她去代開(kāi)了發(fā)票給其他公司,個(gè)稅已經(jīng)代繳了,請(qǐng)問(wèn)她當(dāng)月工資7500,怎么交個(gè)稅?直接用7500-5000=2500,按照3%交個(gè)稅75元。還是根據(jù)(50000+7500)-5000=52500,按照30%的稅率,52500*30%-4410-679.6(代開(kāi)已交個(gè)稅)=10660.4.不知道是不是應(yīng)該這樣理解。
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2019-02-15
老師我們是建筑業(yè),我在預(yù)繳增值稅的時(shí)候直接做分錄: 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已交稅金 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交教育費(fèi)附加(三項(xiàng)附征稅) 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交企業(yè)所得稅 后期應(yīng)交增值稅抵減完并且有貸方余額,現(xiàn)在計(jì)提對(duì)應(yīng)附征稅時(shí)發(fā)現(xiàn)三項(xiàng)附加稅和所得稅借方都有余額,我現(xiàn)在該怎么處理呢?
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2019-05-10
5月匯算清繳時(shí)補(bǔ)交的納稅調(diào)增計(jì)提費(fèi)用1000元補(bǔ)記在去年年底了,增加了應(yīng)交稅費(fèi)為7000元,但是在4月提交第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)年初額 應(yīng)交稅費(fèi)科目金額為6000元,現(xiàn)在要交第二季度報(bào)表,年初額應(yīng)交稅費(fèi)已經(jīng)變成了7000元,現(xiàn)在應(yīng)該怎么報(bào)呢?
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2017-07-13
老師:稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:銀行存款。這個(gè)減免稅額在賬本上是怎么記載的?月末已經(jīng)做了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅了,那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢?謝謝
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2015-06-26
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,這個(gè)月沒(méi)有開(kāi)出的發(fā)票,也沒(méi)有收到進(jìn)項(xiàng)票,是不是收入成本報(bào)表上就不體現(xiàn)?已交稅金和應(yīng)交稅金有什么區(qū)別?小規(guī)模的銷(xiāo)項(xiàng)票,原本是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,但是財(cái)務(wù)軟件之前會(huì)計(jì)設(shè)置的3級(jí)科目,應(yīng)該選應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~應(yīng)交稅金嗎?
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2021-03-23
請(qǐng)問(wèn),比如利潤(rùn)200萬(wàn),增值稅16%,交32萬(wàn),附加費(fèi)(7%+3%+2%=12%哇?)12%,交3.84萬(wàn),剩余164萬(wàn),再交所得稅25%,交41萬(wàn),剩余123萬(wàn)。費(fèi)用我已經(jīng)做不出來(lái)了,在不影響凈利潤(rùn)的情況下,可不可以給員工多發(fā)點(diǎn)工資呢?但是多發(fā)工資又涉及交個(gè)稅。那么交個(gè)稅和企業(yè)交稅哪個(gè)劃算些呢?
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2018-12-18
老師,好!請(qǐng)教一下,若是勞務(wù)報(bào)酬,每月都有,該怎么交個(gè)稅呢?比如,1月勞務(wù)報(bào)酬是10000,1月交個(gè)稅為1600元,那么2月勞務(wù)報(bào)酬為15000元,2月是交2400呢?還是用累計(jì)收入25000*30%-3000=5500元,再減去1月已交的1600元后余下的3900元這個(gè)數(shù)來(lái)交呢?
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2019-08-06
暫估的材料調(diào)增了需要做賬務(wù)處理不,增了這部份就交了稅了,還是賬上賬上掛起呀 紅沖暫估調(diào)增那部份嗎?還是有票再紅沖 那這種調(diào)增的怎樣做賬務(wù)處理呢 已經(jīng)交了稅的還掛在賬上嗎 那調(diào)增的部份已經(jīng)交了稅的呀 那如果后續(xù)不來(lái)發(fā)票呢? 實(shí)際上收到貨物了
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2022-05-18
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)下,建筑工程服務(wù)公司,增值稅和附加稅已經(jīng)在項(xiàng)目地預(yù)繳完成。在申報(bào)當(dāng)期增值稅未交為0,但是申報(bào)附加稅時(shí)會(huì)自動(dòng)帶出計(jì)稅依據(jù)的增值稅,這種情況怎樣申報(bào)呢? 是否將預(yù)繳的附加稅填在已交稅額里呢?如果這樣就會(huì)出現(xiàn)未交附加稅是負(fù)數(shù)。
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2019-12-01
土地轉(zhuǎn)讓金記入無(wú)形資產(chǎn),需要當(dāng)月攤銷(xiāo)嗎,按多少年攤銷(xiāo),怎么做分錄呢?領(lǐng)導(dǎo)交過(guò)來(lái)是對(duì)方2月份發(fā)給原材料,出庫(kù)單是他們的,2月份,材料已經(jīng)入庫(kù)了,現(xiàn)在7月份還可以入賬嗎。錢(qián)已付,就是沒(méi)有發(fā)票,但是他們可以給開(kāi)。土地使用稅,是當(dāng)月計(jì)提,下月交嗎,還是當(dāng)月交呢
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2017-07-15
老師,我們有個(gè)掛靠的項(xiàng)目。理論上收取92的成本票,材料和人工的比例分別是62%和30%。我有個(gè)問(wèn)題就是,如果我讓工人自己去稅所代開(kāi)發(fā)票(搬運(yùn)費(fèi),打雜費(fèi)之類(lèi)),會(huì)影響我材料和人工的比例嘛?
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2020-03-21
老師:稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:銀行存款。這個(gè)減免稅額在賬本上是怎么記載的?月末已經(jīng)做了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅了,那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢?謝謝
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2015-06-26
本月稅務(wù)局讓我把以前的已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)售,我該如何做會(huì)計(jì)分錄,J應(yīng)交稅~進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出D應(yīng)交稅~未交增值稅,繳納稅款J應(yīng)交稅~未交增值稅D銀行存款結(jié)果應(yīng)交稅金匯總抵消了,就沒(méi)有了我的報(bào)表提現(xiàn)不出來(lái)
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2020-01-04
a選項(xiàng)不對(duì)嗎,取得交易性金融資產(chǎn)時(shí)取得價(jià)款包括已宣告未發(fā)放的。不就是借:交易性金融資產(chǎn)―成本 應(yīng)收股利所以a也是對(duì)的呀
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2019-01-14
老師您好,第一個(gè)問(wèn)題,麻煩您幫我看看,這是五月份的報(bào)表,累計(jì)增值稅已交了多少,還有多少?zèng)]交?第二個(gè)問(wèn)題,39284.元151303元是什么意思?
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2020-06-30
昨天去交資料,因系統(tǒng)未升級(jí),沒(méi)成功,今天回來(lái)更新系統(tǒng),然後重新提交,但我已經(jīng)在裏面刪掉了申報(bào)數(shù)據(jù),爲(wèi)何現(xiàn)在還提示批次是02?
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2016-08-16
老師你好!公交車(chē)已經(jīng)在19年折舊完,不過(guò)還在使用。金蝶軟件啟用的時(shí)候,需要把折舊完,但是還在營(yíng)業(yè)的公交車(chē)錄入固定資產(chǎn)卡片嗎?
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2021-04-05
公司在深圳,異地預(yù)交增值稅及附加稅,如果異地已交了(按工程款)0.2%企業(yè)所得稅了,那在深圳還需報(bào)這一部分工程款的企業(yè)所得稅嗎?
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2017-02-16
取得交易性金融資產(chǎn)所支付價(jià)款中包含的已宣告發(fā)放但未發(fā)放的現(xiàn)金股利單獨(dú)計(jì)入應(yīng)收股利借方還是構(gòu)成交易性金融資產(chǎn)成本
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2019-05-04
上月錯(cuò)誤多抵扣了一筆旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額,已經(jīng)申報(bào)交稅了,賬務(wù)處理做了,借費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)月申報(bào)表該如何填寫(xiě)
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2021-07-09