国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

我想問下小規(guī)模納稅人,借原材料借應交增值稅小規(guī)模增值稅是不是年底還有交應交稅費應交增值稅小規(guī)模模增值稅轉(zhuǎn)到應交增值稅小規(guī)模增值稅轉(zhuǎn)到已交稅費里?那資產(chǎn)負責表里應付職工薪酬期末余額應付職工薪酬怎么紅字負數(shù)了?還有應交稅費也是紅字的
3/471
2020-01-12
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,這個月沒有開出的發(fā)票,也沒有收到進項票,是不是收入成本報表上就不體現(xiàn)?已交稅金和應交稅金有什么區(qū)別?小規(guī)模的銷項票,原本是應交稅費應交增值稅,但是財務軟件之前會計設置的3級科目,應該選應交稅費~應交增值稅~應交稅金嗎?
6/328
2021-03-23
老師,我們發(fā)放1月工資時有6個人需要交個稅,交稅總額是254元,2月份的工資累計后只有5個人可以交個稅啦,其中有1個人單看1月交個稅,2月累計看不需要交啦,但是1月已經(jīng)給他扣掉了,那他1月交的個稅會在2月所屬期申報系統(tǒng)我們要交的稅額中扣掉嗎
1/972
2020-02-19
小Gz公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為 13%。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務: (1購入不需要安裝的機床一合,不含稅價款 99450 元,含稅運費 6000元(增值稅稅率為9%)。 款項己文付,機場已交付生產(chǎn)車間使用。(2),企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票一張,購入一臺需要安裝的生 產(chǎn)設備,不含稅價款250000元。含稅運費 4500 元(增值稅稅率 9%)。該設各由銷售方負責安 裝,安裝完畢后支付的安裝調(diào)試費為含稅 26000 元(增值稅稅率為 9%)。(3)上述需要安裝的 生產(chǎn)設備安裝完畢,交付生產(chǎn)車間使用。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務資料,編制相關的會計分錄。(15分)
4/2752
2022-04-09
老師 我們租賃的廠房,一年交一次錢,今年已經(jīng)應該交錢了,但是因為我們資金緊張,所以和房東說緩緩再交,至于緩多久還沒定,所以房東也沒有給我開發(fā)票,現(xiàn)在去年的攤銷已經(jīng)完事了,我應該做今年的攤銷了,可是我既沒有付款也沒有收到發(fā)票,我怎么做賬務處理?
1/611
2018-03-10
公司員工自己收到其他公司的5萬元的技術服務費,她去代開了發(fā)票給其他公司,個稅已經(jīng)代繳了,請問她當月工資7500,怎么交個稅?直接用7500-5000=2500,按照3%交個稅75元。還是根據(jù)(50000+7500)-5000=52500,按照30%的稅率,52500*30%-4410-679.6(代開已交個稅)=10660.4.不知道是不是應該這樣理解。
1/918
2019-02-15
本月發(fā)生銷項稅額合計2600萬元,進項稅額轉(zhuǎn)出51 萬元,進項稅額2550萬元,當月已交600萬元。 1、計算該企業(yè)本月“應交稅費 應交增值稅”科 目的余額并做出會計分錄 2、假設下月企業(yè)計算出當月應交增值稅700萬元,計 算當月應補交的金額。
2/542
2022-10-17
老師好 收到一張住宿費發(fā)票,下賬 借:管理費用-住宿費 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:其他應付款-某某 2.借:管理費用-住宿費 借:應交稅費-應交增值稅- 已交稅金 貸:其他應付款-某某 老師 這兩個分錄哪個更合適?有什么區(qū)別?
1/2608
2020-07-07
老師好,我上一年12月忘記計提12月的附加稅,在1月份做了調(diào)整,但資產(chǎn)負債表的未分配利潤跟利潤表中利潤不一致,利潤表中的利潤更好是少了這筆金額,請問怎樣才能調(diào)平呢,謝謝
2/1446
2022-04-11
3某生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納 稅人)從某農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者處收購 一批初級農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)應稅 忘品 在稅務機關批準使用的 農(nóng)產(chǎn)品專用收購憑證上注明價 款50000 元,該生產(chǎn)企業(yè)的材 料采購成本為()元。
1/1308
2022-04-11
老師好!事務所做鑒證咨詢服務,應該開6%的專票。但是事務所現(xiàn)在以自己是對涉稅鑒定優(yōu)惠企業(yè),只能開1%的專票。本企業(yè)是高新企業(yè),享受15%所得稅率。請問老師是否有這樣的規(guī)定,謝謝!
1/8
2025-07-08
我們是個綠化建安企業(yè)購一批樹苗 是免稅農(nóng)產(chǎn)品 1000我想問下直接工地用分錄咋做 出入庫單用寫嗎? 要是先入庫 在出庫用于工地 分錄咋做 退稅的分錄咋做 在申報表上咋操作是什么
1/940
2018-11-14
我就想問一下,在這個個人所得稅裡面,不是要每一個人都要聽寫上的身份證號呀,這個東西他要給錢嗎?對吧?但是之後他就上面名字要順撇子,我就納悶問些區(qū)別是啥玩意嗎?不知道呀
1/612
2021-03-11
5月匯算清繳時補交的納稅調(diào)增計提費用1000元補記在去年年底了,增加了應交稅費為7000元,但是在4月提交第一季度財務報表時年初額 應交稅費科目金額為6000元,現(xiàn)在要交第二季度報表,年初額應交稅費已經(jīng)變成了7000元,現(xiàn)在應該怎么報呢?
1/864
2017-07-13
老師:稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是:借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸:銀行存款。這個減免稅額在賬本上是怎么記載的?月末已經(jīng)做了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅了,那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢?謝謝
1/769
2015-06-26
想了解一下公司是籌備中,股東借支來錢轉(zhuǎn)到公賬上.5月份去做的稅務登記,6月份有報個稅和增值稅 都是報O請問6月底公賬上支付裝修費用和其它費用 報財務報表是怎么做賬
1/840
2019-07-08
請問老師我收到一張成本票上個月的,這個月我都認證了,發(fā)現(xiàn)票號不對,款項已經(jīng)支付了,這個月我是不是只需要進項稅額轉(zhuǎn)出,借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出。等我收到重開的票時我在借:應交稅費增值稅-進項稅 貸:應交稅費-未交增值稅或者(借:應交稅費-未交稅費紅字)
6/634
2021-12-16
老師我們是建筑業(yè),我在預繳增值稅的時候直接做分錄: 應交稅費_應交增值稅_已交稅金 應交稅費_應交教育費附加(三項附征稅) 應交稅費_應交企業(yè)所得稅 后期應交增值稅抵減完并且有貸方余額,現(xiàn)在計提對應附征稅時發(fā)現(xiàn)三項附加稅和所得稅借方都有余額,我現(xiàn)在該怎么處理呢?
4/990
2019-05-10
11月工資已經(jīng)做好20000元,扣除20000元工資盈利11萬元,現(xiàn)在只交接11萬盈利給我,沒交接未付20000元工資給我,我現(xiàn)在發(fā)工資如何沖賬呢?
1/465
2017-12-11
小規(guī)模之前發(fā)票已經(jīng)交了稅,后來變更一般納稅人申報有產(chǎn)生了銷項導致交了2次稅,做賬計入營業(yè)外支出了,匯算清繳要調(diào)增嗎
3/723
2017-05-19