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請教一下一個企業(yè)所得稅的問題,比如2020年企業(yè)所的稅匯算清繳后,2021年發(fā)現(xiàn)有2020年未入賬的費用,通過年度損益調(diào)整,那么該部門費用是在2020年所的稅申報表中重新申報調(diào)整還是在2021年中調(diào)整。
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2022-03-20
我是消防工程公司。目前我公司利潤超過三百萬了!季度所得稅申報不能享受小微企業(yè)所得稅減免了。要怎么調(diào)減下來呢?請問老師
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2020-01-03
季度預繳企業(yè)所得稅,能不能把以前年度可抵扣的虧損額填上抵消利潤總額,因為第一季度利潤是正的30萬
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2019-03-20
老師,季度企業(yè)所得稅繳納是本年利潤總額的25%減去本年利潤總額的20%=5%,是這樣嗎
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2020-07-14
以前年度調(diào)整應交企業(yè)所得稅,21年財務報表在哪里體現(xiàn)?
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2021-08-16
2021年1月1日至2022年12月31日,對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。若是某小微企業(yè)年度應納稅所得額是120萬,計算應交企業(yè)所得稅
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2021-08-01
老師,你好!怎么確定公司是小型微利企業(yè)?我公司2019年的一季度的年應納稅所得額-64961.29,二季度年應納稅所得額:3203.64元,三季度年應納稅所得額:-7371.37元,四季度年應納稅所得額:-77351.16元,人數(shù)平均每月只有15人,資產(chǎn)總額也沒有超過1000萬元。那么這算小型微利企業(yè)嗎?謝謝!
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2020-05-10
請問企業(yè)所得稅怎么計算?《企業(yè)所得稅法實施條例》第87條的規(guī)定,企業(yè)可以享受自項目取得第一筆生產(chǎn)經(jīng)營收入的納稅年度起,第1-3年免征企業(yè)所得稅,第4-6年減半征收企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策。<br>某公司計劃于2020年11月開始生產(chǎn)經(jīng)營,當年預計會有虧損,從2021-2026年度,每年預計應納稅所得分別為100萬元、500萬元、800萬元、1000萬元、1500萬元、2000萬元。<br>請計算從2020-2026年度,該公司應當繳納多少企業(yè)所得稅?
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2022-06-01
2020年6月2日,稅務機關在審查某公司的納稅申報情況過程中,發(fā)現(xiàn)該公司2018年的某項關聯(lián)交易不符合獨立交易原則,少繳納企業(yè)所得稅30萬元(企業(yè)未按照規(guī)定提供同期資料和其他相關資料)。該公司于2020年6月10日補繳了該稅款。對該公司補繳稅款應加收利息()萬元。(假設中國人民銀行公布的同期人民幣貸款基準年利率為5.5%)應加收的利息=30×(5.5% 5%)÷365×(365 10)=3.24(萬元)。請問按照稅款所屬納稅年度中國人民銀行公布的與補稅期間同期的人民幣貸款基準利率加5個百分點計算,這句話怎么理解?按什么時候公布的利率加5%計算利息?
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2021-05-17
以前年度繳納企業(yè)所得稅今年稅務局讓做了抵稅,會計分錄怎么做
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2020-11-11
季度企業(yè)所得稅中的主表中的 利潤總額填的是本年累計金額還是三個累計金額
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2018-10-10
C 【解析】(1) 一個納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500 萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。(2)符合條件的生產(chǎn)技術轉(zhuǎn)讓所得應當納稅調(diào)減的金額=500+(1200-500) ×50%=850(萬元)。 這里的500?啥意思?為啥要?500呢?
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2024-04-25
企業(yè)一季度有所得稅,但二季度下來累計虧損,季度所得稅?
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2019-06-15
1.彌補以前年度虧損分錄怎么做?如盈利3000彌補2000 借:本年利潤2000 貸:利潤分配-未分配利潤2000 2.彌補后所得稅怎么計提呢? 借:所得稅1000*25% 貸:應交稅費_應交所得稅1000*25% 3.如果以上是對的那我在計提所得稅時系統(tǒng)都是按利潤3000的基數(shù)計提的呢? 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應交稅費_應交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅,我應該怎么處理呢? 5.現(xiàn)在計提所得稅是不是都按利潤總額的百分之五計提了呢?
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2020-04-18
鄒老師,您好,我想問下,我這個季度申報企業(yè)所得稅的時候,系統(tǒng)自動默認彌補以前年度虧損,第二季度應納稅額為0 ,為啥第一季度申報的時候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計提所得稅費用嗎
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2019-07-12
甘老師,您好,我想問下,我這個季度申報企業(yè)所得稅的時候,系統(tǒng)自動默認彌補以前年度虧損,第二季度應納稅額為0 ,為啥第一季度申報的時候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計提所得稅費用嗎
1/743
2019-07-11
老師,我做完了12月份的賬,然后本年累計虧損了476.1元,匯算清繳時會調(diào)增592元,也就是應交所得稅是(592-476.1)*10%=11.59元,那么我12月份就要計提本年度企業(yè)所得稅做分錄:借:所得稅費用 11.59 貸:應交稅費——應交所得稅 11.59 嗎?之前的問答老師跟我說匯算清繳時再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應交稅費——應交所得稅 借應交稅費——應交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時候做, 應該怎么做?
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2018-01-12
老師,請問第一季度企業(yè)所得稅預交納稅申報的(1)季初從業(yè)人數(shù)和季末從業(yè)人數(shù)分別指哪個月的數(shù)據(jù)?(2)季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額分別指哪個月的數(shù)據(jù)?
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2020-06-08
老師你好,第一季度申報時需要預繳企業(yè)所得稅,那計提和支付分錄可以同時放在4月的賬務里嗎?還是3月一定要計提?
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2021-04-05
最后一個季度企業(yè)所得稅已經(jīng)申報,沒有計提稅費,有關系嗎?應該怎么處理呢?
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2022-01-18