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按季度交的企業(yè)所得稅b類申報表中的收入總額是根據(jù)利潤表中的本年累計數(shù)填表中的收入總額嗎
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2016-10-11
老師你好,申報企業(yè)所得稅表本年累計額一欄中利潤總額怎么計算?
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2019-07-05
12月利潤總額8505.78元(12月止本年利潤是-150806.32元),第四季度怎樣申報企業(yè)所得稅?
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2018-01-05
收到以前年度退回的企業(yè)所得稅2萬,以前沒做賬,怎么做賬務(wù)處理
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2020-07-13
老師你好,我年底的時候忘記計提年度企業(yè)所得稅了,現(xiàn)在進行年度匯算清繳,可以計提在五月份嗎?23年繳納了三千多,這次要繳納一萬一千多,
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2024-05-15
籌集長期借款,年利率6%,每年付息一次,到期一次還本,借款手續(xù)費0.3%,企業(yè)所得稅25%,實際利率多少? 老師好!這道題麻煩解一下,謝謝!答案不太理解
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2024-05-23
請問小規(guī)模 補繳以前年度的企業(yè)所得稅需要什么流程?如果去稅務(wù)局需要帶什么證件?
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2020-04-13
2018年財務(wù)報表年報和企業(yè)所得稅年報。截止日期是什么時間
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2019-01-14
匯算清繳==減:減免所得稅額(填寫A107040)問題 老師我想問一下,我公司是一般納稅人的小微企業(yè)。 本年利潤:163839元 應(yīng)納所得稅額=(本年利潤* 稅率(25%)40,959.75 因是小微企業(yè),只需要按 應(yīng)納所得稅額*10% =4095.97 因此減:減免所得稅額(填寫A107040)----這表 1 一、符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 填36,863.78 (應(yīng)納所得稅額-實繳金額=減免所得稅金額) 是這樣子填嗎?
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2022-05-27
企業(yè)2013年發(fā)生虧損30萬元,2014年盈利20萬元,205年虧損5萬 元,2016年盈利8萬元,2017年虧損1萬元,2018年盈利2萬元,2019年盈利20萬元, 則該企業(yè)2019年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅為多少萬元?(該企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅單為 25%)
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2022-05-22
某企業(yè)采用資產(chǎn)負債表債務(wù)法進行所得稅會計處理,所得稅稅率為25%。該企業(yè)2×18年度利潤總額為100000元,發(fā)生的應(yīng)納稅暫時性差異為20000元(假定無計入所有者權(quán)益及商譽的部分)。經(jīng)計算,該企業(yè)2×18年度應(yīng)交所得稅為30000元。則該企業(yè)2×18年度的所得稅費用為(  )元。這題怎么算呢
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2020-06-08
某企 24*20*1 年虧損1000萬元,預(yù)計20X2年至 20×4年每年應(yīng)納稅所得額分別為:300萬元、400萬 元和500萬元。確定該企業(yè)適用的所得稅率一直為 25%,稅法規(guī)定企業(yè)納稅年度發(fā)生的虧損可以在以后 5年內(nèi)用所得彌補,無其他暫時性差異。請編制 20*1 年的可抵扣虧損 120*1-20*4 各年所得稅影響的會計 分錄。
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2022-06-19
請問老師,昨晚我問你您的內(nèi)個問題,企業(yè)所得稅年度匯算清繳時勾選了是小微企業(yè),就出不來一般企業(yè)收入和成本明細表,那我選了否內(nèi)些邊表出來了,最終申報時還能按照小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅那那嗎?
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2020-04-17
企業(yè)所得稅2018年沒有計提,2019年1月只做了借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:銀行存款,借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,請問我現(xiàn)在要補計提嗎
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2019-07-02
小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬的,減按25%計應(yīng)納稅所得額,按20%稅率繳所得稅,對年應(yīng)納所得額超過100萬低于300萬的,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳所得稅,其中應(yīng)納所得額是怎么計算的
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2019-09-19
本年度第一季度預(yù)交企業(yè)所得稅,有營利,需要繳納企業(yè)所得稅,但以前年度是虧損的,預(yù)繳的時候彌補以前前度虧損那一欄沒有帶出來數(shù)字是怎么回事?
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2023-04-12
?企業(yè)向除第一條規(guī)定以外的內(nèi)部職工或其他人員借款的利息支出,其借款 情況同時符合以下條件的,其利息支出在不超過按照金融企業(yè)同期同類貸款利率 計算的數(shù)額的部分,根據(jù)《企業(yè)所得稅法》第八條和《企業(yè)所得稅法實施條例》 第二十七條規(guī)定,準予扣除。----老師企業(yè)之間要提供發(fā)票嗎
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2021-05-26
老師,企業(yè)所得稅季報里,技術(shù)成果備案和居民參股外國企業(yè),這兩張表要報嗎?
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2021-04-13
上年度屬于小型微利企業(yè),但是報企業(yè)所得稅的時候沒有按小型微利企業(yè)的報,年度匯算清繳的時候還可以調(diào)整按小型微利企業(yè)的優(yōu)惠政策交企業(yè)所得稅嗎?
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2017-02-21
小規(guī)模納稅人申報企業(yè)所得稅,現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅里面的利潤總額是填第二季度的數(shù)還是本年累計得數(shù)字
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2021-07-12