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我們公司的企業(yè)所得稅,,,第1 、第2 .第4 季度都是虧損,第3季度盈利,,全年也是虧損,那么我們第3季度需要交企業(yè)所得稅嗎?
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2019-04-17
老師,你好,我問一下,我申報第三季度企業(yè)所得稅的時候,利潤是68000,彌補虧損的金額是61122、,為什么到10月份的時候本年利潤總額還是68000
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2019-12-17
以前年度的帳上掛應(yīng)交稅金一應(yīng)交企業(yè)所得稅的余額在借方帳務(wù)該怎么處理
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2017-04-21
1.彌補以前年度虧損分錄怎么做?如盈利3000彌補2000 借:本年利潤2000 貸:利潤分配-未分配利潤2000 2.彌補后所得稅怎么計提呢? 借:所得稅1000*25% 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交所得稅1000*25% 3.如果以上是對的那我在計提所得稅時系統(tǒng)都是按利潤3000的基數(shù)計提的呢? 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅,我應(yīng)該怎么處理呢? 5.現(xiàn)在計提所得稅是不是都按利潤總額的百分之五計提了呢?
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2020-04-18
鄒老師,您好,我想問下,我這個季度申報企業(yè)所得稅的時候,系統(tǒng)自動默認(rèn)彌補以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報的時候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計提所得稅費用嗎
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2019-07-12
甘老師,您好,我想問下,我這個季度申報企業(yè)所得稅的時候,系統(tǒng)自動默認(rèn)彌補以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報的時候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計提所得稅費用嗎
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2019-07-11
老師,我做完了12月份的賬,然后本年累計虧損了476.1元,匯算清繳時會調(diào)增592元,也就是應(yīng)交所得稅是(592-476.1)*10%=11.59元,那么我12月份就要計提本年度企業(yè)所得稅做分錄:借:所得稅費用 11.59 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎?之前的問答老師跟我說匯算清繳時再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時候做, 應(yīng)該怎么做?
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2018-01-12
我公司另外注冊了一家新貿(mào)易公司,什么業(yè)務(wù)都沒有開展,現(xiàn)在要季度申報所得稅報表,里面涉及資產(chǎn)總額的填寫,賬上沒有錢,資產(chǎn)總額由不能為零,要如何處理
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2019-07-01
在季度申報所得稅時,減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第一行怎么填,是需要手動填,還是系統(tǒng)自動填的,我們是小型微粒企業(yè),季度利潤只有10多萬
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2020-07-09
老師好,想問一下小規(guī)模企業(yè),所得稅季報,第一季度盈利,預(yù)交了。這個季度虧損,怎么申報?是不是退稅只能下一年度匯算清繳時候申請退稅了?
1/1184
2019-06-20
老師 這個季度我們小微企業(yè)資產(chǎn)總額超了,我可不可以先按小微企業(yè)申報所得稅,下個季度如果還不符合在補交所得稅?。?/span>
1/2171
2018-10-17
小規(guī)模企業(yè),一直沒有員工和法人的工資。即使季度申報企業(yè)所得利潤幾十塊錢情況下,個人所得稅也是零申報是不
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2023-10-07
一月份一般納稅人申報企業(yè)所得稅是填幾月份的 ,還有小規(guī)模納稅人季度申報財務(wù)報表填哪幾個月。還有企業(yè)所得稅
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2017-01-11
小微企業(yè)申報季度企業(yè)所得稅,利潤總額是28萬,,填完申報表,會直接按減免以后的數(shù)出來數(shù)據(jù)嗎?所得稅是不是就是7000
1/504
2023-03-15
2019年所得稅匯算清繳還沒做,現(xiàn)在先申報2020年1季度所得稅, 那19年的虧損可以帶出來抵減嗎?
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2020-04-15
企業(yè)第二季度交企業(yè)所得稅為8000元,如果到年底累計為虧損那交的企業(yè)所得稅怎么處理呢,
1/708
2018-10-08
請問沒有按期申報2018年度所得稅匯算有什么后果?
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2019-05-21
個體戶生產(chǎn)經(jīng)營所得年度預(yù)交申報計算應(yīng)納稅額?
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2021-02-19
所得稅預(yù)繳16萬,但是季度所得稅報表是零申報,季度報表是有數(shù)字的但利潤是虧損的,不知道當(dāng)時所得稅為什么零申報,現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們確定是否多繳,如果多繳就辦退稅,可是稅務(wù)局要季度報表和所得稅季度報表和匯算清繳表,季報財務(wù)報表和企業(yè)所得稅季報表不一致怎么辦?我們2016年利潤是虧損三百多萬,這樣就是多繳了16萬的企業(yè)所得稅 老師如果企業(yè)所得稅季報和報表不一致,申報錯誤會受到懲罰嗎?有沒有什么別的解決方法
1/1094
2019-05-31
小微企業(yè)第四季度的所得稅怎么申報呢?我應(yīng)該在所得稅哪一欄填寫小微企業(yè)享受的100萬利潤繳納2.5%的所得稅呢?
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2023-01-10
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