
以前年度的帳上掛應(yīng)交稅金一應(yīng)交企業(yè)所得稅的余額在借方帳務(wù)該怎么處理
答: 你好,是沒有計(jì)提嗎
老師好.每年5月30號之前企業(yè)所得稅匯算清繳,補(bǔ)交的企業(yè)所得稅 1.借 所得稅 100 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅100 2 借 以前年度損益調(diào)整100 貸 應(yīng)交企業(yè)所得稅100 哪個正確 謝謝
答: 您好,第一種正確。 祝您國慶節(jié)快樂
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
4季度未提企業(yè)所得稅,1季度做了借:應(yīng)交稅金—企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤 貸應(yīng)交稅金—企業(yè)所得稅
答: 同學(xué)你好, 計(jì)提 借,所得稅費(fèi)用 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅; 結(jié)轉(zhuǎn) 借,本年利潤 貸,所得稅用


鄒老師 解答
2017-04-21 14:32
鄒老師 解答
2017-04-21 14:50