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老師你好,小規(guī)模企業(yè)本月應(yīng)繳未繳的增值稅,本月不計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目,季度申報(bào)后直接做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額可以嗎?
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2021-04-13
老師好,小規(guī)模納稅人確認(rèn)收入時(shí),貸記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)抵減增值稅時(shí) 借記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 這兩處理都對(duì)嗎?
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2019-05-07
老師小規(guī)模增值稅減免是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入還是應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2020-04-06
老師,應(yīng)交增值稅因?yàn)槎惪睾蛨?bào)稅系統(tǒng)尾差,現(xiàn)在應(yīng)交增值稅是-0.06,怎么調(diào)整
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2019-10-18
請(qǐng)問(wèn)內(nèi)賬要單列應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅科目來(lái)核算增值稅進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅
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2015-10-08
??#提問(wèn)#老師,?自己生產(chǎn)水泥自己?jiǎn)挝挥茫?要交增值稅嗎?我們是正常交增值稅嗎?
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2018-11-19
購(gòu)進(jìn)一批白酒,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額27300元支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明稅額450元。該批白酒因倉(cāng)庫(kù)治理不善被盜。 購(gòu)進(jìn)一批養(yǎng)生壺,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1300元,全部對(duì)外銷(xiāo)售
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2023-10-15
請(qǐng)問(wèn)老師,公司2018年1月申報(bào)2017年12月的所屬期增值稅第23行減征額多填了330元,這個(gè)月到國(guó)稅更正申報(bào)了,補(bǔ)交了330元增值稅和滯納金114元,怎么做賬務(wù)處理?補(bǔ)交增值稅可以做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金330貸銀行存款330嗎?
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2020-06-22
我們是小規(guī)模,這個(gè)月我們需要預(yù)交增值稅嗎?那個(gè)預(yù)交增值稅表需要填嗎
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2016-06-21
老師 土地增值稅會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎? 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交土地增值稅
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2020-06-30
轉(zhuǎn)出未交增值稅的科目余額在借方,代表是公司總計(jì)交了多少增值稅是吧?
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2017-03-03
未交增值稅的借方,減去應(yīng)交增值稅的貸方,余額是企業(yè)的其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎?
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2020-04-11
老師,上交增值稅時(shí)有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,所以少交了增值稅,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
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2018-04-28
老師,增值稅減半緩交6個(gè)月。 為什么我遇到個(gè)公司增值稅全部緩交6個(gè)月?
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2022-07-08
本月在外地預(yù)交了增值稅,那在本地本月增值稅報(bào)稅還包含外地預(yù)交的嗎,
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2019-07-30
小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問(wèn)做賬時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3%,減免時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入-增值稅減免。對(duì)嗎?拿未達(dá)起征點(diǎn)的也是一樣做賬嗎?
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2022-01-17
采用”預(yù)交增值稅“科目核算的施工企業(yè),預(yù)交30萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=-20萬(wàn),怎么做會(huì)計(jì)分錄?需要做”轉(zhuǎn)出多交增值稅“的相應(yīng)分錄嗎?如何確認(rèn)”轉(zhuǎn)出多交增值稅“的金額?
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2019-12-30
1、關(guān)于在內(nèi)賬里,對(duì)于不真實(shí)交易的賬務(wù)處理,計(jì)提增值稅的分錄是? 2、內(nèi)賬里,銀行支付增值稅,分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸:銀行存款
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2016-11-24
增值稅是銷(xiāo)售商品交銷(xiāo)項(xiàng)稅,那買(mǎi)進(jìn)商品,什么時(shí)候有應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額?這個(gè)就是借方?jīng)]有:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額!假如是增值稅專用發(fā)票!
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2017-04-24
增值稅 每個(gè)月都要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交未交增值稅嗎 如果只有銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)怎么辦
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2019-01-07