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我本月收工程款1700萬,支出1400萬,計提進項稅額100萬,怎么做分錄?我看了真賬實操還是不太清楚,我在確認主營業(yè)務(wù)收入時要計提增值稅銷項稅額嗎?如果按1700萬作收入,1400萬作成本,那么利潤就是300萬,實際沒有啊
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2022-06-30
公司勘察設(shè)計公司,這些勘察,設(shè)計項目收到款和支付是不是這樣做分錄 1:收入 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅 2:支付勞務(wù)費,差旅費-按項目核定 借:主營業(yè)成本-勞務(wù)費/ 設(shè)計費/住宿費/加油費/餐費/過路費/交通費 貸:銀行存款
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2021-10-27
老師,我們是商場,搞每滿300立減50的活動,賣了一條930元的褲子,實際收款780元,我可以做分錄:借:其他貨幣資金 780 貸:主營業(yè)務(wù)收入 900 增值稅銷項稅額 30 主營業(yè)務(wù)收入 - 滿減活動 -120
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2022-02-20
你好!本人購入未滿兩年二手房,需繳納5.3%的增值稅,此房為前房主購入的二手房,因未滿兩年前房主已繳納過一次增值稅。請問前房主繳納的增值稅可以抵扣現(xiàn)在需繳納的增值稅嗎?
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2021-08-01
匯算清繳中主營業(yè)務(wù)收入包括外銷收入嗎
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2017-05-18
為什么是主營業(yè)務(wù)收入不是其他業(yè)務(wù)收入
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2019-05-01
主營業(yè)收入,銀行收的手續(xù)費入分錄是什么
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2021-03-11
公司做的無票收入,增值稅附表一和附表三這樣填寫正確嗎?增值稅主編里還要填寫免稅銷售額嗎
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2020-05-11
老師,我的增值稅申報表的主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交增值稅均比開票系統(tǒng)數(shù)據(jù)多4分錢,怎樣賬務(wù)處理?
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2020-05-25
代開專票,借,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,貸,庫存現(xiàn)金,購買稅控盤,借,管理費用,貸,庫存現(xiàn)金,借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅減免稅,貸營業(yè)外收入-減免稅,是這么做的嗎
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2017-09-09
年末把帳面上得存貨視同銷售,我這么做對不對?第一步:確認收入和增值稅轉(zhuǎn)出 借:其他應(yīng)收款―某某60000 貸:主營業(yè)務(wù)收入58252.43 貸:應(yīng)交稅費―應(yīng)交增值稅―銷項稅1747.57 增值稅轉(zhuǎn)出: 借:應(yīng)交稅費―應(yīng)交增值稅―銷項稅1747.57 貸:營業(yè)外收入1747.57 第二步:材料出庫 借:主營業(yè)務(wù)成本59581 貸:存貨59581 第三步:結(jié)轉(zhuǎn)損益 借:主營業(yè)務(wù)收入58252.43 營業(yè)外收入―免交增值稅1747.57 貸:本年利潤60000 借:本年利潤62193.41 貸:主營業(yè)務(wù)成本59581.79 管理費用―車輛費用2612 財務(wù)費用―利息(0.38) 第四步:結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 借:利潤分配―未分配利潤33590.48 貸:本年利潤33590.48 請問老師我做的憑證對不對?
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2019-01-05
小規(guī)模企業(yè),本年1-3月發(fā)生了5萬元的咨詢服務(wù)收入(稅率3%),6萬元的不動產(chǎn)租賃收入(稅率5%),這種情況如何申報增值稅?
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2019-04-10
景點門票收入,母公司代收,統(tǒng)一給子公司甲,甲收到母公司的收據(jù)(欠劇),借,其他應(yīng)收款5萬,貸,主營業(yè)務(wù)收入4.5萬,應(yīng)交稅費\增值稅0.5萬,請問對嗎?
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2020-04-21
老師,我去年年底的時候有筆憑證記錯了,增值稅按照含稅金額來提了,記借:應(yīng)收賬款320萬貸:主營業(yè)務(wù)收入310.4應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅9.6今年一月份我又沖回了,借:應(yīng)收賬款320貸:主營業(yè)務(wù)收入310.7應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅9.3萬,報稅是按照調(diào)整后正確的增值稅報的,但是調(diào)整后收入貸方余額0.3萬,但是實際一月份沒有這個收入,應(yīng)該怎么沖走呀?
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2022-02-17
老師,我去年年底的時候有筆憑證記錯了,增值稅按照含稅金額來提了,記借:應(yīng)收賬款320萬貸:主營業(yè)務(wù)收入310.4應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅9.6今年一月份我又沖回了,借:應(yīng)收賬款320貸:主營業(yè)務(wù)收入310.7應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅9.3萬,報稅是按照調(diào)整后正確的增值稅報的,但是調(diào)整后收入貸方余額0.3萬,但是實際一月份沒有這個收入,應(yīng)該怎么沖走呀?
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2022-02-17
我們是服務(wù)行業(yè)(金融中介公司)主營業(yè)務(wù)收入為傭金收入。我們的業(yè)務(wù)會發(fā)生在好幾月份的,傭金收入是按月和季度支付給我們的。那么我做憑證的時候是不是要先做預收賬款處理,等到我們開具了增值稅(銷)發(fā)票并收到了傭金收入才能入主營業(yè)務(wù)收入里面呀?
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2018-05-21
是做標牌的 經(jīng)常外出幫人安裝 當做收入 都會開發(fā)票的屬于主營業(yè)務(wù)收入的
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2017-07-13
2017年12月不含稅銷售24萬,進項進貨15萬,工資3萬4、費用3萬4,而本年存貨數(shù)據(jù)相較主營業(yè)務(wù)收入多了100萬、本年要求利潤在1-2萬,怎么可以將存貨成本控制下來?
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2018-01-14
請問購買了模具,然后再問客戶收款,開發(fā)票,這兩者的差價做主營業(yè)務(wù)收入嗎
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2015-11-17
9月份由于某原因開不了票,申報時填在未開票欄里金額20萬,稅3.4萬。10月份賬補開9月份發(fā)票20萬并開10月份發(fā)票10萬共30萬,稅5.1萬。已沖回9月份賬主營業(yè)務(wù)收入-20萬,稅-3.4萬。10月份申報表如何體現(xiàn)-3.4萬,只交1.7萬的稅款
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2016-12-30