
公司做的無票收入,增值稅附表一和附表三這樣填寫正確嗎?增值稅主編里還要填寫免稅銷售額嗎
答: 不是應(yīng)稅勞務(wù),你這個主表只有第一欄需要填寫,別的是對的,不是填寫免稅銷售額,你這是啥情況,享受免稅?
增值稅申報表附表-減免稅明細(xì)表的免稅額的銷售收入是按含稅銷售收入填寫嗎
答: 您好!是按不含稅的金額。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
比如銷售免稅肉類應(yīng)收賬款是10元,給對方開具的免稅普票,發(fā)票金額是10元,稅額0,那增值稅申報表附表減免稅申報表中免征增值稅項目銷售額填多少,免稅額填多少
答: 10萬/(1+稅率)稅率。 免稅 你的總的金額還是含稅的,所以你計算免稅 額時首先還是要價稅分離


小桃兒 追問
2020-05-11 15:31
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2020-05-11 15:32
maize老師 解答
2020-05-11 15:35
小桃兒 追問
2020-05-11 15:39
maize老師 解答
2020-05-11 15:43