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抵消內部交易的固定資產(chǎn)。這里寫的解析是,借:營業(yè)收入,貸:營業(yè)成本,貸:固定資產(chǎn)。我看有的解析寫的內部交易,抵消分錄是,借:資產(chǎn)處置損益,貸:固定資產(chǎn)。哪個是對的。
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2020-10-15
分配本月工資費用12萬元,其中生產(chǎn)工人工資8萬元。車間管理人員工資15000元,行政管理部門人員工資25000。會計分錄怎么寫
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2022-12-12
記提本月固定資產(chǎn)折舊 其中廠部1000元 這的廠部寫分錄要寫管理費用嗎 為啥不是制造費用呀 廠部管理人員什么的才應該計入管理費用啊
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2019-01-05
老師,這道題的答案解析里,存貨的成本是32000+4000=36000,沒加材料及人工成本3000,是因為它是預計的。而可變現(xiàn)凈值有-3000,那么,我是否可以理解為:可變現(xiàn)凈值=產(chǎn)成品估計售價-產(chǎn)成品估計銷售稅費-加工成本,其中的加工成本包含實際發(fā)生和預計發(fā)生的?
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2020-11-21
老師,我去年多提折舊了,去年的分錄是: 借:管理費用,貸: 累計折舊,今年調整的話,借:累計折舊,貸:利潤分配-未分配利潤,這樣的話累計折舊調整了,可是管理費用沒調整,可以么
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2020-06-23
結算本月應付職工薪酬,車間管理人員工資10000,廠部管理人員工資15000元,生產(chǎn)人員8000元。會計分錄怎么寫
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2022-10-08
借;本年利潤 360 貸;管理費用 360 ,這個借貸方合計數(shù)才是360嗎
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2015-12-09
公司辦理寬帶業(yè)務收到工本費及手續(xù)費 是記管理費用里面的什么明細
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2016-10-13
老師我想問一個股份支付章節(jié)的可行權修改問題。 修改后的服務增加我不理解怎么做真么增。 假設等待期五年 股份支付——權益支付 支付給管理層 修改前 初始股票價100 行權價60 修改后 股票價100 行權價40 老師可以這樣理解么 (100-60)/5=8 修改前每年記管理費和其他資本公積8 修改后 管理費用和資本公積 理論上為每期(100-40)/5=12,因為第三期前修改所以第三期為12+(12-8)*2=20 4.期5期為12 是這樣么老師 另一個情景 老師我想問一個股份支付章節(jié)的可行權修改問題。 修改后的服務增加我不理解怎么做真么增。 假設等待期五年 股份支付——權益支付 支付給管理層 修改前 初始股票價100 行權價60 修改后 股票價100 行權價60 可執(zhí)行期提前一年 老師可以這樣理解么 是不是 第四年管理費為(100-60)/4=10 第三為管理費10+(10-8)+(10-8)=14
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2020-06-05
籌建期間的借款利息,是加上不符合資本化條件,才計入管理費用嗎?那加上符合資本化條件,又計入哪個科目呢?
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2017-12-17
合并報表的問題 問題1 貸固定資產(chǎn)-原價200 就是固定資產(chǎn)虛增200萬 沖掉,那么為什么要沖折舊 跟管理費用15呢? 是因為虛增的200萬增加了折舊所以要沖掉嗎? 問題2 為什么站在合并報表角度,固定資產(chǎn)的賬面價值是用800呢?為什么不是1000?合并角度 固定資產(chǎn)不應該是把賬面調公允 也就是 借:固定資產(chǎn) 200 貸:資本公積 200 他這個說固定資產(chǎn)還是用舊的賬面價值800減折舊是740 跟1000減折舊925 產(chǎn)生185可抵扣差異 為什么 我理解的是比如賣畫 我賬面記800 然后這個畫市場價1000 你把我收了我當然把我賬面調到市場價也就是1000賣啊 他這個怎么還是用賬面800
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2020-09-21
老師,我們應該放長攤的費用,錯誤放在了管理費用,每月底管理費用也結轉到了本年利潤,然后現(xiàn)在想在年底一次調賬回來,調到長攤,這個要怎么處理呢?
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2018-05-25
3月報表管理費用本年累計數(shù)多了1000,在4月份做賬時管理費用少做1000。為什么月底出報表時管理費用本年累計數(shù)報表數(shù)據(jù)還是不對?反而比賬上少了2300
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2021-05-06
沒開業(yè)之前的所有不符合資本化的花費都可以記在管理費用-開辦費里嗎
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2016-12-29
我們公司沒有收入,但有管理費用,請問結轉到本年利潤后,本年利潤是不是要用紅筆填寫
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2019-10-18
老師好 總賬 管理費用的本年累計 是本月合計加上上個月合計嘛
1/1640
2019-10-26
本年利潤里管理費用能不能匯總寫一個數(shù),還是必須分項寫
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2015-12-24
在登記總分類帳時,例如管理費用期初余額為0一月本月合計借方1200貸方1200余額0本年累計:借方1200貸方1200 余額0 ,二月管理費用借方4000貸方4000余額0那如何登記計算本年累計呢?
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2017-10-06
老師,你好,我想咨詢一下,我上月有一筆管理費用做錯了,我這個月沖銷:借管理費用 1399 貸銀行存款1399 那我月底做結轉費用的時候,借本年利潤 貸管理費用 **(金額要減去沖銷的這筆1399,對嗎?)
3/1011
2021-10-13
老師我的管理費用本月的本年累計數(shù)比上月的本年累計數(shù)少,并且沒有沖銷,這是什么原因
3/2364
2022-05-02