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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2015-12-09 10:21

請問是說借方本年利潤合計 數(shù)是360嗎?管理費用貸方合計數(shù)是360嗎?

沉浮 追問

2015-12-09 13:41

調(diào)完賬,報表里面的財務(wù)費用是負數(shù)哦?

沉浮 追問

2015-12-09 18:17

沖銷多記借;應(yīng)付職工薪酬-工資3千 借;銷售費用-職工薪酬3千(負數(shù)),請問我都登借方,然后借貸方合計數(shù)為0行嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)損益,貸;銷售費用 3000(負數(shù)) 貸;本年利潤 3000請問這筆分錄我都 登貸方,然后借貸方合計數(shù)為0行嗎

鄒老師 解答

2015-12-09 10:20

本年利潤借方360,管理費用貸方360

鄒老師 解答

2015-12-09 10:23

是的

鄒老師 解答

2015-12-09 14:06

負數(shù)也正常

鄒老師 解答

2015-12-09 18:18

你自己看看你這個分錄,都是借方金額
我能力有限,你找其他老師,拜托了

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相關(guān)問題討論
你好!是的。正常就是這樣做
2017-09-21 09:08:39
您好,,紅字結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就可以
2023-11-10 11:00:28
要記載到管理費用的總賬上
2023-09-16 17:25:50
同學(xué),借方貸方的管理費用都要轉(zhuǎn)本年利潤的呀,怎么會差呢
2021-04-26 16:02:35
這個你可以進行調(diào)整,借:稅金及附加 借:管理費用 負數(shù),然后在結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
2019-11-27 10:51:18
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