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老師,去年的一條分錄發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了 原本是借:管理費(fèi)用-電梯維護(hù)費(fèi) 貸:銀行存款 我做成了 借:管理費(fèi)用-電梯維護(hù)費(fèi) 貸:現(xiàn)金 借:應(yīng)付賬款-電梯公司 貸:銀行存款 今年怎么更正?
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2016-05-12
老師,假如交社險(xiǎn),公司替小李墊付個(gè)人應(yīng)該支付的部分,借:管理費(fèi)用 1000 其他應(yīng)收款--小李 100 貸:銀行存款 1100 下個(gè)月我發(fā)工資的時(shí)候,借:管理費(fèi)用--工資 5000 貸:銀行存款 4900 其他應(yīng)收款--小李 100 是這樣處理嗎
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2016-11-30
單位銀行直接報(bào)銷員工費(fèi)用 貸方直接銀行存款一個(gè)分錄還是通過(guò)其他應(yīng)收款過(guò)渡 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款 還是借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)收款-XX 借 其他應(yīng)收款-XX 貸 銀行存款
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2020-07-03
老師,借:管理費(fèi)用 貸:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出 借:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出 貸:銀行存款 是什么意思呀?
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2019-08-30
報(bào)銷員工福利費(fèi) 為什么要借 管理費(fèi)用 福利費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi) 借 應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi) 貸銀行存款呢? 可以直接 借管理費(fèi)用 貸銀行存款嗎 為什么?
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2021-12-07
這個(gè)月是籌建期 ,交了當(dāng)月房租10萬(wàn)元,然后老板說(shuō)過(guò)幾個(gè)月再去開(kāi)發(fā)票,那這個(gè)月記帳這樣對(duì)嗎? 借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 貸:銀行存款 ,還是先借:其他應(yīng)收款-房東 貸:銀行存款,等 發(fā)票來(lái)了再 借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),貸:其他應(yīng)收款。另外,每月交的房租需要攤銷嗎?
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2017-05-24
社保個(gè)人部分是不是也計(jì)入管理費(fèi)用了? 計(jì)提:借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付工資發(fā)放:借應(yīng)付工資 貸其他應(yīng)收款-個(gè)人部分 貸銀行存款
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2017-07-05
老師你好,就是我公司過(guò)年前評(píng)選的優(yōu)秀員工,用現(xiàn)金發(fā)的獎(jiǎng)金,有幾個(gè)員工不在本公司,我們公司是那種管理供應(yīng)鏈公司,管理的有十幾家公司,但他們發(fā)獎(jiǎng)金從一個(gè)公司走,這樣怎么進(jìn)行處理賬務(wù)。老師。
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2021-02-23
銀行結(jié)算賬戶維護(hù)費(fèi),銀行回單箱年費(fèi),銀行購(gòu)支票手續(xù)費(fèi)是入管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用?
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2017-06-14
員工生孩子時(shí)老板按月先付了工資,現(xiàn)在生育險(xiǎn)報(bào)回來(lái),門診部分借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款** 借:其他應(yīng)付款** 貸:現(xiàn)金 津貼部分:借:銀行存款 貸:應(yīng)付工資 借:應(yīng)付工資 貸:管理費(fèi)用-工資 這樣做對(duì)嗎?
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2017-03-22
16年做的分錄借:其他應(yīng)付款-xx 貸:銀行存款,但是這個(gè)是咨詢費(fèi)來(lái)的,17年紅沖這筆分錄,然后做一張借:管理費(fèi)用--xx 貸銀行存款,這樣可以嗎???
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2017-06-21
社保不用計(jì)提嗎?公司的會(huì)計(jì)是扣社保的時(shí)候直接 借:管理費(fèi)用-公司設(shè)備 其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
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2020-05-12
如果老板 既用自己的錢又用公司的錢花在公司上,是兩個(gè)股東,應(yīng)該如何做分錄如果老板自己的錢借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 老板如果是公司的錢借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 銀行存款嗎
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2017-04-07
交了一年房租費(fèi)用,借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:銀行存款,每月借:管理費(fèi)用 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
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2017-05-21
老師,公司籌建期的裝修費(fèi),分期付款,付款時(shí)每期做借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸:銀行存款,等裝修完結(jié)完款后,在做攤銷借:管理費(fèi)用,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。但是他這個(gè)是在籌建期,和經(jīng)營(yíng)期有什么區(qū)別嗎
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2016-06-02
補(bǔ)繳2016年社保匯算清繳還有滯納金我這樣做分錄:借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 營(yíng)業(yè)外支出 : 貸銀行存款:這樣可以嗎
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2017-07-11
2017年8月付款一筆3600元的垃圾清運(yùn)費(fèi),這項(xiàng)費(fèi)用時(shí)間是2016年8月1號(hào)到2017年7月31號(hào)?,F(xiàn)在就做一筆付款會(huì)計(jì)分錄,借管理費(fèi)用~辦公費(fèi),貸銀行存款就可以了嗎?
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2017-09-02
老師 員工張三憑票報(bào)銷墊付的款:可否借:其他應(yīng)付款(單位名稱),貸:其他應(yīng)付款(張三);借:其他應(yīng)付款:張三,貸,銀行存款;借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款(單位)/還是直接:借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,不做任何外來(lái)
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2018-12-01
請(qǐng)問(wèn)下這里怎么做呢?為什么不是先進(jìn)入借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款-張恩惠 再借其他應(yīng)付款張恩惠,貸銀行存款?
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2020-01-10
老師您好,借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)1020.00(金額962.26,稅額57.74這個(gè)我上個(gè)月忘做進(jìn)項(xiàng)稅了)貸銀行存款1020.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi),科目做錯(cuò)了,應(yīng)該是差旅費(fèi)。本月怎么做賬。
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2019-12-06