
補(bǔ)繳2016年社保匯算清繳還有滯納金我這樣做分錄:借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 營業(yè)外支出 : 貸銀行存款:這樣可以嗎
答: 你好,社保的需要先計提,然后支付
客戶少付的零頭數(shù)。記入:管理費(fèi)用——其他,還是營業(yè)外支出呢。匯算清繳要不要調(diào)增呢
答: 同學(xué)你好,計入管理費(fèi)用就可以,不用調(diào)增;
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,收到51同城驗證打款0.16元,借銀行存款,貸營業(yè)外支出,還是貸管理費(fèi)用-合作認(rèn)證負(fù)數(shù)好呢
答: 同學(xué)你好 借銀行 貸營業(yè)外收入 這樣
老師,有一筆費(fèi)用業(yè)務(wù)是在匯算清繳后才拿到發(fā)票,分錄該怎樣做?之前的分錄是借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款
在做18年度匯算清繳時候發(fā)現(xiàn)有帳做錯了,有一筆“營業(yè)外支出“的帳,其實應(yīng)該做“管理費(fèi)用”??梢栽趨R算清繳的哪張表里面做調(diào)整?
你好,整理以前會計做的賬,他做的借管理費(fèi)用,罰款,貸銀行存款,因為沒有任何罰款單據(jù)和銀行支付回單,因為匯算清繳有問題所以要交給管理員查賬,我該怎么辦
以前會計把18年和19年買進(jìn)的專利都做成了管理費(fèi)。借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 這應(yīng)該怎么調(diào)整過來,匯算清繳的時候利潤減少了?


樂天派 追問
2017-07-11 16:31
鄒老師 解答
2017-07-11 16:35
樂天派 追問
2017-07-11 16:37
鄒老師 解答
2017-07-11 16:42