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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-08-06 14:11

借營(yíng)業(yè)外支出借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

郭老師 解答

2021-08-06 14:11

之前借管理費(fèi)用,貸銀行存款不是。

影子 追問(wèn)

2021-08-06 14:18

那之前的需要怎么改

影子 追問(wèn)

2021-08-06 14:19

負(fù)數(shù)之后是不是正確的就借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款?

郭老師 解答

2021-08-06 14:21

哪個(gè)出現(xiàn)了負(fù)數(shù)應(yīng)意外支出嗎?

郭老師 解答

2021-08-06 14:22

你好,哪個(gè)科目出現(xiàn)了負(fù)數(shù)?

影子 追問(wèn)

2021-08-06 14:27

是之前做的分錄借管理費(fèi)用貸銀行存款,保險(xiǎn)的滯納金這樣寫的分錄現(xiàn)在要怎么改,是做相同分錄金額用負(fù)數(shù)表示,然后在在正確的借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款是這樣嗎?還是直接借借營(yíng)業(yè)外支出貸管理費(fèi)用這樣調(diào)整

郭老師 解答

2021-08-06 14:29

借營(yíng)業(yè)外支出借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)就可以啊,然后你把營(yíng)業(yè)外支出和你的管理費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),他們就會(huì)沒(méi)有余額的。

影子 追問(wèn)

2021-08-06 14:40

不是說(shuō)有沒(méi)有余額,是之前的滯納金做了這樣的分錄借管理費(fèi)用貸銀行存款,現(xiàn)在要怎么改分錄,結(jié)轉(zhuǎn)每個(gè)月都有結(jié)轉(zhuǎn)的

郭老師 解答

2021-08-06 14:42

借營(yíng)業(yè)外支出,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)這么做。

郭老師 解答

2021-08-06 14:42

管理費(fèi)用發(fā)生額在借方,如果你是軟件做賬的,如果出現(xiàn)了貸方的,放到借方負(fù)數(shù)里面。

影子 追問(wèn)

2021-08-06 14:47

軟件做的,可是之前月份已經(jīng)入了賬了,是貸管理費(fèi)用還是借管理費(fèi)用,上面寫著2個(gè)借

郭老師 解答

2021-08-06 14:50

借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),金額是一輩的就可以。

影子 追問(wèn)

2021-08-06 16:24

是這樣嗎?

郭老師 解答

2021-08-06 16:26

好分錄,對(duì)的是的,是這么做的。

影子 追問(wèn)

2021-08-06 16:44

謝謝老師

郭老師 解答

2021-08-06 16:47

不用客氣,工作愉快。

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借營(yíng)業(yè)外支出借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2021-08-06 14:11:50
可以的,可以這么做的。
2022-07-07 10:13:41
同學(xué)你好 借銀行 貸營(yíng)業(yè)外收入 這樣
2024-04-10 09:47:57
你好,繳納社保(單位和個(gè)人)都有企業(yè)承擔(dān),賬務(wù)處理是 借:管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保?, ????貸:銀行存款?
2021-04-02 19:46:44
可以那樣做的,沒(méi)問(wèn)題的
2024-06-21 15:29:24
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