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老師我們是小規(guī)模酒店,下面這張表寫增值稅分錄及結(jié)轉(zhuǎn)增值稅稅金,如何填寫增值稅納稅申報(bào)表
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2020-07-03
老師,前任會(huì)計(jì)把繳納增值稅放在已交增值稅——已交稅金科目了,我現(xiàn)在怎么調(diào)整到未交增值稅科目?
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2023-05-23
有在的跟我說下印花稅和增值稅怎么計(jì)算,其中三稅合計(jì)按增值稅計(jì)算(增值稅9147.32元,抵扣后8833.08元)
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2015-10-12
老師,增值稅加計(jì)抵減是放到應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減科目,還是轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目?
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2022-08-18
您好!請(qǐng)問在去年12月的增值稅報(bào)表主表中哪一行能看到本年累計(jì)的應(yīng)交增值稅?已交增值稅呢?
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2019-06-05
開了增值稅普通30萬(wàn),免征增值稅和附加稅,開了專票30萬(wàn),不免增值稅,附加稅是50%征收,還是免了?
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2019-04-10
這個(gè)月繳納上個(gè)月的增值稅,分錄怎么是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,不應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎?
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2018-03-12
我們7月增值稅是-1175.48,申報(bào)城建稅是0 。8月增值稅是4703.65元,其中代開已交增值稅是2956.08,城建稅206.93元。
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2018-10-12
3月份認(rèn)證運(yùn)費(fèi)發(fā)票(增值稅專用發(fā)票11%),是否要填寫增值稅附表六(增值稅運(yùn)輸發(fā)票抵扣清單)呢?
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2017-04-06
增值稅科目只有增值稅銷項(xiàng)稅額和增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還有一個(gè)已交稅金。結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候怎么做分錄呢
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2017-09-25
增值稅一般納稅人,屬于小微企業(yè),增值稅月開票額10萬(wàn)以下,能享受免交增值稅嗎?減半交附加稅嗎?
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2019-01-22
小規(guī)模,2017年的增值稅都做到了未交增值稅科目,繳費(fèi)也是從未交增值稅科目沖減的,這樣可以的嗎?
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2018-09-18
應(yīng)交稅金-增值稅-銷項(xiàng)稅額 16305.13;應(yīng)交稅金-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -13274.59,這兩個(gè)科目怎么解釋,是什么意思
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2022-04-04
附加稅是根據(jù)增值稅抵扣完畢的稅額計(jì)算嗎?如果本期增值稅10,抵扣5,是10還是5算增值稅呢?
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2019-03-11
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目與應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目借貸方分別表示什么意思?
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2017-03-20
企業(yè)存貨清查時(shí),盤虧經(jīng)確定要轉(zhuǎn)出增值稅,那這個(gè)損失是=材料成本+增值稅還是材料成本-增值稅
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2018-03-09
老師,我們的利潤(rùn)里面沒有減去增值稅是吧。為什么,那增值稅從哪減去了。不需要把增值稅減去么
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2023-03-01
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,需要通過轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目中轉(zhuǎn)嗎?可否直接轉(zhuǎn)到未交增值稅這個(gè)科目?
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2017-04-05
老師固定資產(chǎn)增值稅不參與企業(yè)增值稅負(fù)計(jì)算怎么理解?計(jì)算增值稅稅負(fù)率公式又是怎么樣的?
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2019-09-30
增值稅這塊, 有個(gè)不征收增值稅項(xiàng)目和增值稅稅收優(yōu)惠中有個(gè)免稅,這兩個(gè)可以都理解為免稅嗎,
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2019-04-08