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個(gè)體戶賓館,插入盒子打開電子稅務(wù)局上報(bào)這個(gè)季度的增值稅,應(yīng)該怎么填?我是第一次填報(bào),希望老師仔細(xì)看題,做出正確的解答
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2019-10-10
老師您好,我這個(gè)月有沖紅的發(fā)票,請(qǐng)問在填報(bào)表時(shí)應(yīng)填在那里呀?我是營(yíng)改增的差額征收的企業(yè)。謝謝!
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2016-08-09
增值稅專用發(fā)票所示價(jià)款50000,增值稅0.17怎么算出增值稅
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2015-12-17
老師你好,在7月份通過認(rèn)證平臺(tái)認(rèn)證通過增值稅進(jìn)項(xiàng)專票,那么我這個(gè)月在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表二)(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))如何填寫上月的數(shù)字,在那一欄填寫,王老師詳解
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2019-08-05
我在填寫3月份增值稅報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表時(shí),申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額第2填寫不上是灰色的,3月份我們公司有進(jìn)項(xiàng)稅額,并且我在增值稅發(fā)票綜合平臺(tái)已經(jīng)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì),并確認(rèn)了
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2020-04-08
做11月份增值稅更正申報(bào),一張收到的代開專票做留抵,在本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)里,應(yīng)該填在哪里?12月份增值稅也沒有抵扣,是不是也得在本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)里也得填和11月一樣?
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2022-01-16
老師你好,我公司是小規(guī)模納稅人,做了一部分票據(jù)理財(cái),報(bào)表中產(chǎn)生投資收益5萬元,需要繳納增值稅,不知道繳納增值稅申報(bào)表中怎么填寫?小規(guī)模納稅人申報(bào)表中填在哪里?
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2019-07-08
老師好!1.本月需要繳納增值稅,增值稅是否需要計(jì)提,分錄如何做? 2.本月如果不上增值稅(銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng))是否還要填0申報(bào)
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2020-02-27
瓷磚開增值稅發(fā)票幾個(gè)點(diǎn) 增值稅專票又是幾個(gè)點(diǎn)
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2019-12-03
當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。
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2023-07-05
當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。
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2023-10-09
前幾天申報(bào)增值稅,應(yīng)該填列發(fā)票系統(tǒng)上的不開票金額,結(jié)果不小心用含稅銷售額直接計(jì)算的金額,導(dǎo)致繳納增值稅銷項(xiàng)稅額有個(gè)5分的尾差,少繳納5分錢增值稅,附加稅也少繳納2分?問題大不大?
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2022-03-19
老師你好,開票軟件升級(jí)費(fèi)申報(bào)填表出現(xiàn)這種情況是怎么回事(我填了1,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表;2,增值稅納稅申報(bào)表附列資料四(稅額抵減情況表);3,主表23行是自動(dòng)生成的
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2021-01-19
老師您好,我是小規(guī)模納稅人,本期取得收入8萬元,開的是增值稅專用發(fā)票1%的稅率,因?yàn)榈谝淮螆?bào)增值稅,麻煩老師講解一下我應(yīng)該填在那個(gè)欄次,減免稅申報(bào)表怎么填,萬分感謝
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2020-07-03
小微企業(yè) 3月開了兩張發(fā)票都是按照1%的稅率開的 沒有超30萬 不繳增值稅 但現(xiàn)在增值稅申報(bào)表怎么都過不去 “其中:小微企業(yè)免稅額”填寫實(shí)際按照1%的稅率填寫就是提示不對(duì)
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2020-04-09
小規(guī)模開增值稅專票,專票和普票的合計(jì)銷售額,沒有超10萬,增值稅專票部分是要交增值稅嗎
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2019-07-09
微信當(dāng)天收款5000元,第二天實(shí)際收到4985元,15元手續(xù)費(fèi),賬務(wù)處理: 借:銀行存款4985 財(cái)務(wù)費(fèi)用15 貸:預(yù)收賬款5000元,次月收到手續(xù)費(fèi)專用發(fā)票 賬務(wù)處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 這樣做賬對(duì)不對(duì)呢? 如果收到的手續(xù)費(fèi)發(fā)票是普票該怎么做賬?
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2021-12-02
老師,我想報(bào)增值稅,他說我沒有填寫報(bào)表,從哪里填寫啊 我們是新企業(yè),一開始是0申報(bào),我剛接手,以前沒有財(cái)務(wù)報(bào)表
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2020-01-08
增值稅和所得稅是不是沒有超過九萬就不用填寫申報(bào)表,還是不管超不超過九萬都要填,
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2017-07-11
增值稅報(bào)表網(wǎng)上申報(bào)是自動(dòng)生成不用手工填寫嗎,無論主表還是附表都是自動(dòng)生成,不再用手工填寫了,直接點(diǎn)擊申報(bào)就可以嗎?
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2016-10-08