老師您好,我這個(gè)月有沖紅的發(fā)票,請(qǐng)問在填報(bào)表時(shí)應(yīng)填在那里呀?我是營改增的差額征收的企業(yè)。謝謝!
喬喬姐
于2016-08-09 09:54 發(fā)布 ??641次瀏覽
- 送心意
曉海老師
職稱: 會(huì)計(jì)中級(jí)職稱
2016-08-09 10:01
您好,我公司選擇的是差額上稅沒有進(jìn)項(xiàng)及銷項(xiàng)一說,就是收的服務(wù)費(fèi)—工資=差額上稅
相關(guān)問題討論

你好!是進(jìn)項(xiàng)還是銷項(xiàng)?
2016-08-09 09:56:21

你好,你是差額征收增值稅,你也是差額開票,稅控器開票,就填在稅控器里面,代開發(fā)票就填在代開里面。
2019-01-23 16:16:03

你指申報(bào)表的附表三嗎
2019-02-14 15:54:45

營改增差額征稅的發(fā)票開具步驟如下:
1.納稅人進(jìn)行申報(bào):根據(jù)營改增差額征稅政策,納稅人需要在收到征收單位出具的“營改增征收憑證”后,在規(guī)定截止日期前向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅。
2.準(zhǔn)備發(fā)票信息:納稅人應(yīng)當(dāng)按營改增征收憑證要求準(zhǔn)備發(fā)票信息,并將相關(guān)發(fā)票信息上傳至稅務(wù)機(jī)關(guān)。
3.開具發(fā)票:稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)納稅人提供的發(fā)票信息,對(duì)納稅人開具營改增差額征稅發(fā)票。
拓展知識(shí):營改增差額征稅后,納稅人可以根據(jù)自身情況向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)適用營改增減征政策,以減少稅收負(fù)擔(dān)。
2023-03-02 14:27:59

你好,學(xué)堂有關(guān)于營改增的,以及勞務(wù)派遣的差額征稅的課程的
2016-11-18 15:27:11
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曉海老師 解答
2016-08-09 09:56
曉海老師 解答
2016-08-09 10:31