
這個(gè)營(yíng)改增差額征收?qǐng)?bào)稅的話需要填寫(xiě)在哪里
答: 你指申報(bào)表的附表三嗎
,這個(gè)營(yíng)改增差額征收?qǐng)?bào)稅的話需要填寫(xiě)在哪里
答: 你好,你是差額征收增值稅,你也是差額開(kāi)票,稅控器開(kāi)票,就填在稅控器里面,代開(kāi)發(fā)票就填在代開(kāi)里面。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫(xiě)差額后的銷(xiāo)售額,差額部分填寫(xiě)在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。我這個(gè)應(yīng)該填在哪里
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)您要填寫(xiě)扣除金額么 一般納稅人還是小規(guī)模納稅人

