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琪雨
于2019-02-14 15:52 發(fā)布 ??467次瀏覽
方老師
職稱: 中級會計師、注冊稅務(wù)師
2019-02-14 15:54
你指申報表的附表三嗎
琪雨 追問
2019-02-15 10:53
老師,我的意思是它不是差額征稅嘛,我把那個差額填在哪里?
方老師 解答
2019-02-15 10:56
差額填寫申報表的附表三里。
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,這個營改增差額征收報稅的話需要填寫在哪里
答: 你好,你是差額征收增值稅,你也是差額開票,稅控器開票,就填在稅控器里面,代開發(fā)票就填在代開里面。
這個營改增差額征收報稅的話需要填寫在哪里
答: 你指申報表的附表三嗎
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中。我這個應(yīng)該填在哪里
答: 您好 請問您要填寫扣除金額么 一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
差額征稅,在申報增值稅的時候,附表二進(jìn)項需要填寫嗎?如果差額征稅在主表顯示簡易計稅金額100,這個金額不能抵進(jìn)項,那需要再附表二7不抵填寫嗎
討論
不涉及差額征稅,也沒有營改增的還需要填寫增值稅一般納稅人附列資料三嗎?
誰知道收到差額征稅進(jìn)項發(fā)票,在申報時哪里填寫呢?
增值稅附表三,只有營改增之前的老項目和差額征收的項目才填這個表吧?新項目的一般納稅人的清包工簡易計稅非差額征收,這個附表內(nèi)容不用填寫吧
增值稅差額征收填寫哪幾行
方老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師、注冊稅務(wù)師
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琪雨 追問
2019-02-15 10:53
方老師 解答
2019-02-15 10:56