
增值稅申報(bào)時(shí)有代開發(fā)票,代開發(fā)票的增值稅已繳納,申報(bào)系統(tǒng)中預(yù)繳稅額與實(shí)際繳納的增值稅不符怎么處理?
答: 兩者不符是正常的,因?yàn)閷?shí)際繳納的稅款=應(yīng)該繳納的稅款-預(yù)繳稅款。
老師:小規(guī)模納稅人開具專用發(fā)票增值稅額開票申報(bào)系統(tǒng)比申報(bào)報(bào)少二分,申報(bào)增值稅以哪個(gè)金額申報(bào)?
答: 這個(gè)是四舍五入的原因產(chǎn)生的,你要是申報(bào)改不了就這么申報(bào)沒啥大問題,原則是需要和開票系統(tǒng)改為一致。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
國(guó)稅申報(bào)系統(tǒng)中,增值稅申報(bào)銷項(xiàng)稅額的取數(shù)就是開票系統(tǒng)里開出的銷項(xiàng)票的數(shù)額嗎?會(huì)有差異嗎?
答: 一般是不會(huì)有差異的 你們沒有開票的收入你要填寫申報(bào)


純真的板栗 追問
2022-03-19 14:32
郭老師 解答
2022-03-19 14:34
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2022-03-19 14:54
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2022-03-19 14:57