老師,之前注冊(cè)資本是認(rèn)繳的,一直沒有到位?,F(xiàn)在股 問
那個(gè)次年1月申報(bào)印花稅就行,在工商年報(bào)的官網(wǎng)其它公示里邊公示 答
你好老師,有沒有完善的財(cái)務(wù)制度模板?發(fā)幾份我參考 問
同學(xué),你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師:小規(guī)模商貿(mào)納稅人, 簽訂一份銷售談的就是不含 問
申報(bào)收入計(jì)算:是,按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開票收入”,繳增值稅≈0.99 元。 降風(fēng)險(xiǎn)措施: 全額申報(bào),不隱瞞未開票收入; 留存合同(注明 100 元含 1% 稅、不開發(fā)票)、送貨單、收款憑證; 做賬時(shí)按 “借:銀行存款 100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 99.01、應(yīng)交稅費(fèi) 0.99” 處理; 避免長(zhǎng)期大量無票銷售,盡量引導(dǎo)甲方要票。 答
老師,您好,一般納稅人醫(yī)藥公司,有兩個(gè)倉(cāng)庫(kù)給做倉(cāng)儲(chǔ) 問
您好,只要有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍是可以的,沒事 答
您好老師,過節(jié)我購(gòu)買的禮品贈(zèng)送客戶,禮品的發(fā)票是 問
1、采購(gòu)月餅 借:庫(kù)存商品 ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)專票才使用 ? ? ?貸:銀行存款 2、贈(zèng)送客戶 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) ? ? ?貸:庫(kù)存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 一般確認(rèn)的銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用為采購(gòu)商品的含稅價(jià)款。 贈(zèng)送按偶然所得申報(bào)個(gè)稅 答

發(fā)票上的增值稅稅額和增值稅報(bào)稅系統(tǒng)有差額,怎么處理?按報(bào)稅系統(tǒng)上的,不管發(fā)票的金額?
答: 您好 按照?qǐng)?bào)稅系統(tǒng)的金額申報(bào)
發(fā)票上的增值稅稅額和增值稅報(bào)稅系統(tǒng)有差額,怎么處理
答: 您好,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù)或者正數(shù),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,正數(shù)或者負(fù)數(shù)。記住以后申報(bào)表上增值稅額與賬上有差額的,幾分錢以內(nèi)的,直接修改申報(bào)表上的增值稅額即可。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)系統(tǒng)里自動(dòng)計(jì)算出的增值稅額比發(fā)票稅額少1分錢,申報(bào)系統(tǒng)稅額無法修改,對(duì)申報(bào)有影響嗎?
答: 這個(gè)是四舍五入的原因產(chǎn)生的,你要是申報(bào)改不了就這么申報(bào)沒啥大問題,原則是需要和開票系統(tǒng)改為一致。


浩瀚星辰 追問
2019-07-11 09:49
bamboo老師 解答
2019-07-11 09:52
浩瀚星辰 追問
2019-07-11 10:37
bamboo老師 解答
2019-07-11 10:38
浩瀚星辰 追問
2019-07-11 10:39
bamboo老師 解答
2019-07-11 10:40