
做11月份增值稅更正申報(bào),一張收到的代開專票做留抵,在本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)里,應(yīng)該填在哪里?12月份增值稅也沒有抵扣,是不是也得在本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)里也得填和11月一樣?
答: 您好 請(qǐng)問有沒有勾選認(rèn)證?
一張銷項(xiàng)增值稅專用發(fā)票 ,一張進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票,倆張票稅額一樣。零申報(bào)嗎
答: 你好,這個(gè)肯定是不能填寫零申報(bào)的。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
這個(gè)例題二為什么我開了專票,我這樣一個(gè)平銷返利的行為,對(duì)我交多少增值稅是沒有影響的,沒有開專票,我的增值稅會(huì)多交。 那難道說實(shí)物返利實(shí)際沒有沖減進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
答: 你好,是的,返利只要是不開紅字發(fā)票就不影響進(jìn)項(xiàng)


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2022-01-16 17:53
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2022-01-16 17:54
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2022-01-16 18:00
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2022-01-16 19:01
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2022-01-16 19:02
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2022-01-16 19:33
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2022-01-16 19:35