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我公司是旅游行業(yè)的小微企業(yè),一季度含稅收入11萬,免征了增值稅。二季度含稅收入50萬,按政策應(yīng)該交增值稅,可是我填好了增值稅申報(bào)表,怎么是免繳???
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2019-07-02
老師好,請(qǐng)問沖上個(gè)季度紅字發(fā)票,這次看電子稅務(wù)系統(tǒng)只有增值稅出現(xiàn)負(fù)數(shù),怎么附加稅都是零(按理也是負(fù)數(shù))上個(gè)季度增值稅及附加稅都交了,做賬沖了收入沖了增值稅及附加稅,怎么稅務(wù)系統(tǒng)增值稅申報(bào)表里只有增值稅是負(fù)數(shù),附加稅卻是零,應(yīng)該附加稅也是負(fù)數(shù)的,好奇怪啊,還是做賬干脆不沖附加稅,這樣才與稅務(wù)報(bào)表一致,請(qǐng)教下[抱拳]
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2021-10-12
老師,小規(guī)模苗木公司開具免稅銷售發(fā)票200000元,有借款利息收入5000元,增值稅申報(bào)表5000利息收入這個(gè)金額怎么填?
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2020-01-13
老師!請(qǐng)問下一般納稅人增值稅申報(bào)表加計(jì)抵減的稅額,主表上面是不是不體現(xiàn)出來?只是在附表四可以看到對(duì)嗎?
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2019-09-05
增值稅申報(bào)附表四的,建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款的本期實(shí)際抵減稅額和本期發(fā)生額是填同一個(gè)數(shù)嗎?還是本期實(shí)際遞減稅額填本期簡(jiǎn)易計(jì)稅稅額?
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2020-01-04
老師,紅字發(fā)票信息表隔月作廢再重新開具,申報(bào)時(shí)增值稅報(bào)表如何填報(bào)?
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2019-09-04
一般納稅人每月增值稅申報(bào)表放帳本前面還是放在資產(chǎn)負(fù)債表的后面?
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2019-01-30
一般人和小規(guī)模,280元的稅控設(shè)備,增值稅申報(bào)表分別填在什么表格里面?
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2023-03-15
如果代開的發(fā)票應(yīng)納稅額為1200,自行開具的發(fā)票應(yīng)納稅額也為1200(我們銷售收入由于季度不含稅銷售額未達(dá)到9萬元,享受減免增值稅政策),在增值稅納稅申報(bào)表中是兩個(gè)都要填寫的嗎?
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2016-10-01
北京鼎哼建筑工程有限公司為建筑業(yè)增值稅一般納稅人,2019年06月經(jīng)營情況如下: (5)公司本期發(fā)生首次購買稅控設(shè)備,發(fā)票詳見背景資料。 要求:公司于2019年07月06日申報(bào)納稅,根據(jù)增值稅一般納稅人申報(bào)的要求計(jì)算填列增值稅納稅申報(bào)表及其相關(guān)附表。 PS:這里稅務(wù)小白一枚,想請(qǐng)問一下初次購買稅控設(shè)備取得普通發(fā)票也可以全額抵減增值稅嗎? 若能,我先填了下附表4和增值稅減免稅申報(bào)表,也想麻煩老師幫忙看下是不是這么填的。
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2020-04-09
增值稅專用發(fā)票開票為“建筑服務(wù)安裝費(fèi)用” 在增值稅納稅申報(bào)表里應(yīng)該填列在:應(yīng)稅貨物銷售額里還是填列在應(yīng)稅勞務(wù)銷售額里
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2020-03-18
我們是建筑企業(yè)小規(guī)模納稅人,工程有一筆勞務(wù)分包,預(yù)繳增值稅時(shí)是扣除了分包款再預(yù)繳的,這樣填增值稅納稅申報(bào)表時(shí),這筆扣除的分包款應(yīng)該填在哪?
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2018-12-10
我們公司是小規(guī)模納稅人,無票收入填增值稅納稅申報(bào)表填在哪一欄???還有我們按季申報(bào),未超過30萬可以免征增值稅?
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2019-09-04
老師,你好。問題是:1,出口開具增值稅普通發(fā)票1萬元,包括運(yùn)保傭費(fèi)1千元,那么如果要開具1千元紅字發(fā)票沖減收入的話,紅字發(fā)票如何開具?2,增值稅納稅申報(bào)表如何體現(xiàn)這紅字發(fā)票一千元的運(yùn)保擁費(fèi)用?3:會(huì)計(jì)分錄怎么做,謝謝
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2015-11-26
單位是小規(guī)模納稅人,主要銷售軟件服務(wù),偶爾也銷售貨物醫(yī)療器械,在進(jìn)行增值稅季報(bào)時(shí),主表上分別填寫了服務(wù)收入和貨物收入,請(qǐng)問在增值稅納稅申報(bào)表附列資料中銷售收入欄是只填寫服務(wù)收入,還是填寫服務(wù)和貨物合計(jì)收入?
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2020-03-07
老師好,我是小規(guī)模納稅人,這個(gè)月同時(shí)開有3%和5%的增值稅普票,月收入超10萬元,如何填寫增值稅納稅申報(bào)表
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2020-01-04
增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)第22欄次本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額 的金額和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的貸方累計(jì)數(shù)要相同是嗎?
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2017-07-29
私營獨(dú)資企業(yè),填寫小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表時(shí),免稅銷售額應(yīng)該填在小微企業(yè)免稅銷售額還是未達(dá)起征點(diǎn)銷售額還是其他免稅銷售額?
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2020-01-06
請(qǐng)問在填增值稅納稅申報(bào)表時(shí),首次購入設(shè)備取得增值稅專用發(fā)票這個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)不應(yīng)該記入認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票這一欄中
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2020-06-14
增值稅申報(bào),1月開了一些紅字發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí)忘記了扣除,已經(jīng)交了增值稅,申報(bào)表不能作廢重報(bào)了,請(qǐng)問除了在柜臺(tái)去申報(bào)還有其他辦法嗎?紅字發(fā)票能順延到下個(gè)月抵扣嗎?謝謝?
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2023-02-12