
增值稅申報,1月開了一些紅字發(fā)票,申報增值稅時忘記了扣除,已經(jīng)交了增值稅,申報表不能作廢重報了,請問除了在柜臺去申報還有其他辦法嗎?紅字發(fā)票能順延到下個月抵扣嗎?謝謝?
答: 可以下個月申報試下 應(yīng)該是不可以 比對不通過
老師,增值稅發(fā)票本月開了紅字,增值稅應(yīng)納稅額是負數(shù),增值稅申報表可以負數(shù)申報嗎?還是0申報?
答: 你好 不能 你們負數(shù)報不了 你們得去當(dāng)?shù)囟惥稚陥蟮?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅紅字發(fā)票開具后,增值稅申報表怎么填?
答: 若當(dāng)月收入總額為負數(shù),增值稅申報表了收入也填負數(shù)