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老師,我2019年小規(guī)模企業(yè)預(yù)交所得稅高了,全年的成本都是暫估的,現(xiàn)在我想調(diào)減一部分去,是不是我可以把暫估到票多出的部分放到里面去調(diào)減所得稅。那這部分 (沖回暫估后)多出的部分憑證怎么做?
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2020-05-08
我們公司2020年暫估了21萬(wàn)元沒(méi)有沖回來(lái),到年底匯算時(shí)也是暫估起的,還有就是賬沒(méi)有按照銀行流水入賬,如果稅務(wù)查賬會(huì)出現(xiàn)些什么問(wèn)題,有什么后果?感謝
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2022-02-23
你好:我單位與另一單位合資籌備新公司,對(duì)方以土地使用權(quán)入股,該土地已經(jīng)進(jìn)行評(píng)估作價(jià),講問(wèn)應(yīng)該怎么給我開(kāi)發(fā)票,是按哪個(gè)金額呢? 同意按評(píng)估價(jià)入股
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2022-03-31
制造行業(yè) 4月付了電費(fèi) 發(fā)票5月份開(kāi)的 做賬也是5月做4月份的帳 根據(jù)電子稅務(wù)局查到的數(shù)據(jù)做了電費(fèi)暫估,那做5月份的帳時(shí)還需要再紅沖暫估么?
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2024-05-13
單位購(gòu)進(jìn)木材并且付了款但是沒(méi)有發(fā)票,該怎么做賬,如果沒(méi)有發(fā)票暫估入庫(kù)的話(huà)怎么做分錄?購(gòu)進(jìn)原木時(shí):借:原材料,貸方:銀行存款那么暫估入庫(kù)該怎么做?
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2017-04-06
經(jīng)批準(zhǔn)同意公司增資配股,增配股票2000000萬(wàn)股,配售比例為1:2.5,繼后收到配股款1000000元,存入銀行,機(jī)器設(shè)備評(píng)估作價(jià)3000000元 專(zhuān)利技術(shù)評(píng)估作價(jià)1000000元 ,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2019-06-08
請(qǐng)問(wèn)2018年12月多暫估的材料,今年沖暫估分錄怎么做?
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2019-04-16
老師。好。暫估入庫(kù)怎么做。發(fā)票還沒(méi)到類(lèi)。估計(jì)到下月了。
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2017-08-31
22題,函證一般不是低估負(fù)債,高估資產(chǎn)。那個(gè)B 沒(méi)看懂
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2019-10-12
暫估入庫(kù)單價(jià)估高了 收到發(fā)票單價(jià)低了 怎么做分錄
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2017-11-19
收到的發(fā)票金額比暫估入庫(kù)的少,怎么沖減暫估入庫(kù)
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2022-04-13
審計(jì)里的,點(diǎn)估計(jì),區(qū)間估計(jì)那是啥意思,能具體講講么
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2020-07-26
貨已到,錢(qián)已付,但是沒(méi)開(kāi)發(fā)票,需要暫估入賬,借:預(yù)付賬款貸:銀行存款,收到貨物時(shí)借:庫(kù)存商品貸:應(yīng)付賬款―暫估,收到發(fā)票,用紅字沖回暫估款借:庫(kù)存商品貸:應(yīng)付賬款―暫估,按發(fā)票上的數(shù)量金額入賬,借:庫(kù)存商品借:應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸:預(yù)付賬款,老師分錄是不是這樣做
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2018-01-14
9月份暫估入庫(kù)的原材料已按暫估價(jià)領(lǐng)用出庫(kù)了,現(xiàn)在實(shí)際價(jià)格與暫估價(jià)有差異,該怎么處理?
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2019-01-14
老師您好,我想問(wèn)一下。就是以前暫估的成本,得回來(lái)發(fā)票沖以前的暫估吧。沒(méi)有發(fā)票能沖暫估嗎
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2023-03-17
公司員工工傷 現(xiàn)在還在醫(yī)院沒(méi)有出院 我可以先暫估他的醫(yī)藥不呢 可以的話(huà) 分錄怎么做呢
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2019-01-18
如果在12月未收到發(fā)票是不是可以暫估費(fèi)用,是在明年匯算清繳前能拿到發(fā)票都可以是嗎?
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2020-11-30
民辦幼兒園有辦學(xué)許可證食品經(jīng)營(yíng)許可證民辦非企業(yè)登記證,評(píng)估督導(dǎo)材料讓上傳法人證
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2021-10-16
公司自建的廠房 2012就完工對(duì)外出租,至今都沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)成本,我現(xiàn)在暫估入賬 借 固定資產(chǎn) -暫估 車(chē)間 300萬(wàn) 貸 開(kāi)發(fā)成本-車(chē)間300萬(wàn) 分錄這樣做對(duì)嗎 另外現(xiàn)在暫估入賬的固定資產(chǎn)可以補(bǔ)提2012至今的折舊嗎
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2018-04-08
去年底12月公司有一筆暫估成本84萬(wàn),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-項(xiàng)目成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估成本,當(dāng)時(shí)確實(shí)剛簽合同,馬上啟動(dòng),有80多萬(wàn)要付。結(jié)果今年一月甲方換領(lǐng)導(dǎo),多次調(diào)改項(xiàng)目方案,導(dǎo)致目前還拖著沒(méi)執(zhí)行。上半年代理會(huì)計(jì)忘了這筆暫估,前幾個(gè)月都沒(méi)做進(jìn)賬,后來(lái)想起來(lái)了,做了一筆十幾萬(wàn)項(xiàng)目成本,目前暫估成本還剩60多萬(wàn)掛著。目前財(cái)務(wù)有幾種意見(jiàn),一是趕緊用今年費(fèi)用發(fā)票把暫估成本沖完,請(qǐng)問(wèn)這樣處理可行嗎?公司剛變成一般人,拿的是專(zhuān)票,沖去年費(fèi)用合適嗎?二是按真實(shí)項(xiàng)目費(fèi)用發(fā)生情況,等到下半年執(zhí)行時(shí)再?zèng)_抵,就是時(shí)間拖得有點(diǎn)長(zhǎng),三是只能用18年費(fèi)用發(fā)票去反結(jié)17年賬。我徹底暈了。這筆暫估成本,到底要怎樣處理才合適?需要說(shuō)明的是,公司去年微盈利幾十萬(wàn),用于歷史補(bǔ)虧,就算加上84萬(wàn)暫估,也還是用于歷史補(bǔ)虧,不存在用暫估避稅問(wèn)題。
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2018-07-25