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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-16 08:50

您好
請(qǐng)問您去年暫估時(shí)候的分錄怎么寫的 有沒有領(lǐng)用 大概多少金額

雅琳 追問

2019-04-16 09:06

借:原材料,貸:應(yīng)付賬款;103萬

雅琳 追問

2019-04-16 09:06

全部領(lǐng)用

bamboo老師 解答

2019-04-16 09:09

那您多暫估了多少 領(lǐng)用的時(shí)候分錄怎么寫的 是收到的發(fā)票金額小于暫估金額么

雅琳 追問

2019-04-16 09:12

沒有發(fā)票,領(lǐng)用103萬

雅琳 追問

2019-04-16 09:12

領(lǐng)用分錄:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:原材料

bamboo老師 解答

2019-04-16 09:15

借:原材料 -103
貸:應(yīng)付賬款 -103
借:以前年度損益調(diào)整 -103
貸:原材料 -103
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)

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相關(guān)問題討論
您好 請(qǐng)問您去年暫估時(shí)候的分錄怎么寫的 有沒有領(lǐng)用 大概多少金額
2019-04-16 08:50:31
你好 你上面是做了暫估分錄 和沖暫估分錄 現(xiàn)在你就按你實(shí)際發(fā)票來做原材料的賬 借原材料 進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款
2019-07-05 18:52:19
你好 之前暫估的分錄咋做的
2021-04-13 10:01:24
1.沖銷原來的暫估分錄:在收到發(fā)票后,首先需要將原來的暫估分錄進(jìn)行沖銷。這可以通過做一筆相反的分錄來達(dá)到。例如,如果原來做的暫估分錄是借記“原材料”科目,貸記“應(yīng)付賬款”科目,那么沖銷的分錄就應(yīng)該是借記“應(yīng)付賬款”科目,貸記“原材料”科目。 2.處理發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅:在沖銷了原來的暫估分錄后,接下來需要處理進(jìn)項(xiàng)稅。根據(jù)實(shí)際收到的發(fā)票金額和稅額,做如下的分錄:借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目,貸記“應(yīng)付賬款”科目。 3.調(diào)整應(yīng)付賬款:最后,根據(jù)實(shí)際收到的發(fā)票金額和原來的暫估金額之間的差額,調(diào)整應(yīng)付賬款的金額。例如,如果原來的暫估金額是3000元,實(shí)際收到的發(fā)票金額是2000元,那么就需要做如下的分錄:借記“原材料”科目(紅字),貸記“應(yīng)付賬款”科目(紅字)。然后,再根據(jù)實(shí)際收到的發(fā)票金額和稅額,做如下的分錄:借記“原材料”科目,貸記“應(yīng)付賬款”科目。
2023-12-12 17:57:25
是發(fā)票到了嗎?
2019-05-23 10:34:36
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