不征稅的預(yù)售卡,可以直接入賬嗎 問
同學(xué),你好 可以直接入賬 答
加工廠的勞務(wù)加工協(xié)議需要繳納印花稅嗎 問
加工廠的勞務(wù)加工協(xié)議需要繳納印花稅。 答
老師,本題不是2017年購(gòu)入不動(dòng)產(chǎn)嗎,價(jià)稅分離不應(yīng)該 問
你好,稍等我看一下的 答
老師好,我公司辦了兩外管證,我公司在湖南婁底,一項(xiàng) 問
你好,深圳的這個(gè)你要問一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,深圳的不一樣。他是另外的系統(tǒng)。 答
增值稅發(fā)票已經(jīng)勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)并且已經(jīng)申報(bào)了的,還 問
已經(jīng)申報(bào)增值稅,不能重新勾選抵扣了 答

請(qǐng)問2018年12月多暫估的材料,今年沖暫估分錄怎么做?
答: 您好 請(qǐng)問您去年暫估時(shí)候的分錄怎么寫的 有沒有領(lǐng)用 大概多少金額
去年年底是暫估金額為4000,今年一月沖上年暫估時(shí)多沖了100,現(xiàn)在暫估月是-100,怎么調(diào)整。暫估:借原材料4000 貸應(yīng)付賬款暫估4000沖銷暫估:借原材料-4100 貸應(yīng)付帳款暫估-4100余額為-100,調(diào)整的分錄應(yīng)該怎么做
答: 你好 你上面是做了暫估分錄 和沖暫估分錄 現(xiàn)在你就按你實(shí)際發(fā)票來做原材料的賬 借原材料 進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,今年12月暫估30發(fā)票金額,發(fā)票2024.年1月開進(jìn)來,2024.1月補(bǔ)開進(jìn)來的發(fā)票怎么沖暫估分錄,比如暫估材料
答: 1.沖銷原來的暫估分錄:在收到發(fā)票后,首先需要將原來的暫估分錄進(jìn)行沖銷。這可以通過做一筆相反的分錄來達(dá)到。例如,如果原來做的暫估分錄是借記“原材料”科目,貸記“應(yīng)付賬款”科目,那么沖銷的分錄就應(yīng)該是借記“應(yīng)付賬款”科目,貸記“原材料”科目。 2.處理發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅:在沖銷了原來的暫估分錄后,接下來需要處理進(jìn)項(xiàng)稅。根據(jù)實(shí)際收到的發(fā)票金額和稅額,做如下的分錄:借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目,貸記“應(yīng)付賬款”科目。 3.調(diào)整應(yīng)付賬款:最后,根據(jù)實(shí)際收到的發(fā)票金額和原來的暫估金額之間的差額,調(diào)整應(yīng)付賬款的金額。例如,如果原來的暫估金額是3000元,實(shí)際收到的發(fā)票金額是2000元,那么就需要做如下的分錄:借記“原材料”科目(紅字),貸記“應(yīng)付賬款”科目(紅字)。然后,再根據(jù)實(shí)際收到的發(fā)票金額和稅額,做如下的分錄:借記“原材料”科目,貸記“應(yīng)付賬款”科目。


雅琳 追問
2019-04-16 09:06
雅琳 追問
2019-04-16 09:06
bamboo老師 解答
2019-04-16 09:09
雅琳 追問
2019-04-16 09:12
雅琳 追問
2019-04-16 09:12
bamboo老師 解答
2019-04-16 09:15