
公司自建的廠房 2012就完工對(duì)外出租,至今都沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)成本,我現(xiàn)在暫估入賬 借 固定資產(chǎn) -暫估 車間 300萬(wàn) 貸 開(kāi)發(fā)成本-車間300萬(wàn) 分錄這樣做對(duì)嗎 另外現(xiàn)在暫估入賬的固定資產(chǎn)可以補(bǔ)提2012至今的折舊嗎
答: 你好!你們是房地產(chǎn)公司嗎?用開(kāi)發(fā)成本而不用在建工程科目,可以暫估計(jì)入固定資產(chǎn),原則上不允許補(bǔ)提折舊只可以調(diào)整以后月折舊額
貨到,票未到。暫估入賬的分錄如何做?期末如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?
答: 你好 暫估入庫(kù),借;庫(kù)存商品,貸;應(yīng)付賬款——暫估 期末結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸;庫(kù)存商品
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
當(dāng)月預(yù)付了一筆錢,貨也收到了,當(dāng)月也銷售了,發(fā)票次月拿回來(lái)的,那么當(dāng)月我結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?沒(méi)有暫估入賬 只是做了預(yù)付的分錄
答: 先暫估入庫(kù) 后面正常做銷售和轉(zhuǎn)成本的分錄。收到發(fā)票時(shí)再把前面做這幾筆分錄 先紅沖了再按發(fā)票金額做前面一樣的分錄

