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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-08-21 09:28

你好    你到時就按你原來暫估的收入 和成本  原來的分錄不變 金額負數(shù)來沖掉就可以了

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相關(guān)問題討論
你好成本結(jié)轉(zhuǎn)月末匯總一筆做
2017-07-12 11:07:50
借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入,借:主營業(yè)務成本貸:庫存商品
2017-04-11 14:32:19
按照收到的錢來做確認收入就可以了,結(jié)轉(zhuǎn)成本按照15個月的成本來結(jié)轉(zhuǎn),收入也做成15個月的收入
2020-05-26 16:06:05
你發(fā)生的工資等都是你的成本! 將發(fā)生的收入,成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
2018-11-01 18:35:48
借:銀行存款(或庫存現(xiàn)金、應收賬款) 貸: 主營業(yè)務收入 (或其他業(yè)務收入 、營業(yè)外收入) 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅) (增值稅納稅人適用) 成本結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營業(yè)務成本(或其他業(yè)務成本等科目) 貸:庫存商品(或原材料等科目)
2019-03-04 17:01:14
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