
貨已到,錢已付,但是沒開發(fā)票,需要暫估入賬,借:預(yù)付賬款貸:銀行存款,收到貨物時借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款―暫估,收到發(fā)票,用紅字沖回暫估款借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款―暫估,按發(fā)票上的數(shù)量金額入賬,借:庫存商品借:應(yīng)交稅費―應(yīng)交增值稅(進項)貸:預(yù)付賬款,老師分錄是不是這樣做
答: 是的啊
暫估商品入庫時:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款。收到發(fā)票時:借:庫存商品(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款(紅字) 以實際收到發(fā)票:借:庫存商品 應(yīng)應(yīng)稅費-進項稅 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 這樣分錄對嗎?
答: 您好!對的。分錄就是這樣。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
預(yù)付貨款,貨已到,票未開,是這樣做賬嗎,為什么會用到一個應(yīng)付賬款借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估借:庫存商品(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字)借:庫存商品 貸:預(yù)付賬款
答: 您好,可以這樣做賬的,因為入庫是暫估,所以用到一個應(yīng)付賬款。


僵小魚 追問
2018-01-14 15:01
袁老師 解答
2018-01-15 10:05