收到貨物但未收到發(fā)票時候,需要暫估入庫,下月初全額沖回,按實際收到發(fā)票金額確認(rèn)庫存商品,注意暫估入庫時不暫估進(jìn)項稅額,分錄如下: 借:庫存商品---暫估? ? 貸:應(yīng)付賬款 下月初,紅沖暫估:? 借:庫存商品(負(fù)數(shù)) ? 貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)) 注意:所做的會計憑證是“紅沖”? 3.收到發(fā)票時: 借:庫存商品 應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額 ? 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 請問老師收到紅字發(fā)票如何入賬呢
Freedom
于2020-03-13 17:34 發(fā)布 ??2333次瀏覽
- 送心意
QQ老師
職稱: 中級會計師
2020-03-13 17:35
您好,什么原因產(chǎn)生的紅字發(fā)票?沖暫估的話后面是沒有發(fā)票的。
相關(guān)問題討論

您好,什么原因產(chǎn)生的紅字發(fā)票?沖暫估的話后面是沒有發(fā)票的。
2020-03-13 17:35:31

第1個分錄是正確的,第1個。
2024-03-15 10:32:52

您好
您收到紅字發(fā)票做了應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 借方紅字
這就跟進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出意思差不多 不用再做別的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分錄了
2019-07-04 08:45:00

是第2個分錄,因為已經(jīng)勾選認(rèn)證
2025-07-25 11:15:27

進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出分錄不對:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-07-22 14:42:44
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
Freedom 追問
2020-03-13 17:46
QQ老師 解答
2020-03-13 17:48
Freedom 追問
2020-03-13 18:38
QQ老師 解答
2020-03-13 18:42
Freedom 追問
2020-03-13 18:50
QQ老師 解答
2020-03-13 18:56
Freedom 追問
2020-03-13 18:57
Freedom 追問
2020-03-13 18:58
QQ老師 解答
2020-03-13 19:09
Freedom 追問
2020-03-13 19:13
QQ老師 解答
2020-03-13 19:23