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最后一個(gè)季度企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào),沒(méi)有計(jì)提稅費(fèi),有關(guān)系嗎?應(yīng)該怎么處理呢?
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2022-01-18
公司沒(méi)開(kāi)票收入,3月份有一筆理財(cái)產(chǎn)品的投資收益,請(qǐng)問(wèn)在4月份申報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí)需要預(yù)繳那筆投資收益的企業(yè)所得稅嗎?
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2018-03-16
老師您好,咨詢一下,一客戶因2018年企業(yè)所得稅年報(bào)沒(méi)有繳納,現(xiàn)補(bǔ)報(bào),18年收入是7344,之前沒(méi)有帳,沒(méi)有成本票,現(xiàn)怎么申報(bào)
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2019-11-25
你好!老師,請(qǐng)問(wèn)下填報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)中的資產(chǎn)總額平均值是這樣算嗎?季度平均數(shù)1季度期初數(shù)(是指1月年初數(shù)+3月期末數(shù))/2+2季度(3月期末數(shù)+6月期末數(shù))/2+3季度(6月期末數(shù)+9月期末數(shù))/2+4季度(9月期末數(shù)+12月期末數(shù))/2
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2019-05-10
你好!老師,請(qǐng)問(wèn)下填報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)中的資產(chǎn)總額平均值是這樣算嗎?季度平均數(shù)1季度期初數(shù)(是指1月年初數(shù)+3月期末數(shù))/2+2季度(3月期末數(shù)+6月期末數(shù))/2+3季度(6月期末數(shù)+9月期末數(shù))/2+4季度(9月期末數(shù)+12月期末數(shù))/2
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2019-05-10
老師 一般 什么情況下“以前年度損益調(diào)整科目“ 對(duì)方科目 遞延所得稅資產(chǎn) ? 一般 什么情況下“以前年度損益調(diào)整科目“ 對(duì)方科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅呢?
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2019-11-24
@樸老師,2019年度利潤(rùn)表填上年度的金額時(shí)按2018年企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)填寫?
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2020-05-14
更正申報(bào)匯算清繳可以更正以前跨度多少年的,這個(gè)有規(guī)定嘛?如果發(fā)現(xiàn)過(guò)去前2年或者3年的匯算清繳有問(wèn)題,該怎么辦?一年一年去更正嘛?還是調(diào)整以前年度損益調(diào)整和調(diào)整所得稅遞延賬,然后并在最后一年補(bǔ)上企業(yè)所得稅呢?遞延所得稅調(diào)整是不是這個(gè)科目使用有限定???
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2019-07-31
甲公司適用稅率為25%,2020年度繳納企業(yè)所得稅2000萬(wàn)元。該企業(yè)預(yù)計(jì)2021年每季度實(shí)際的應(yīng)納稅所得額分別為2500萬(wàn)元、2600萬(wàn)元、2700萬(wàn)元、1700萬(wàn)元。企業(yè)應(yīng)選擇按照實(shí)際數(shù)額預(yù)繳企業(yè)所得稅。
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2021-11-23
1.彌補(bǔ)以前年度虧損分錄怎么做?如盈利3000彌補(bǔ)2000 借:本年利潤(rùn)2000 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)2000 2.彌補(bǔ)后所得稅怎么計(jì)提呢? 借:所得稅1000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅1000*25% 3.如果以上是對(duì)的那我在計(jì)提所得稅時(shí)系統(tǒng)都是按利潤(rùn)3000的基數(shù)計(jì)提的呢? 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅,我應(yīng)該怎么處理呢? 5.現(xiàn)在計(jì)提所得稅是不是都按利潤(rùn)總額的百分之五計(jì)提了呢?
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2020-04-18
鄒老師,您好,我想問(wèn)下,我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒(méi)有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-12
甘老師,您好,我想問(wèn)下,我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒(méi)有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-11
老師,我做完了12月份的賬,然后本年累計(jì)虧損了476.1元,匯算清繳時(shí)會(huì)調(diào)增592元,也就是應(yīng)交所得稅是(592-476.1)*10%=11.59元,那么我12月份就要計(jì)提本年度企業(yè)所得稅做分錄:借:所得稅費(fèi)用 11.59 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎?之前的問(wèn)答老師跟我說(shuō)匯算清繳時(shí)再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時(shí)候做, 應(yīng)該怎么做?
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2018-01-12
2018年第一季度交了企業(yè)所得稅,二三四均虧損,整年也是虧損,現(xiàn)在匯算清繳時(shí),是不是要申請(qǐng)退稅?
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2019-03-25
老師,企業(yè)所得稅的年度匯算申報(bào)表上的,資產(chǎn)總額平均值跟第4季度的企業(yè)預(yù)繳表的資產(chǎn)總額平均值不一樣,問(wèn)題大嗎
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2024-04-29
2021年1月1日至2022年12月31日,對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。若是某小微企業(yè)年度應(yīng)納稅所得額是120萬(wàn),計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅
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2021-08-01
老師,20年所得稅申報(bào)表中應(yīng)補(bǔ)交企業(yè)所得稅-710元,怎樣調(diào)平?
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2021-06-03
老師,季度所得稅申報(bào)表 季末資產(chǎn)必須大于0,但是企業(yè)沒(méi)有資產(chǎn),費(fèi)用都是法人墊付的。所以怎么辦
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2019-10-24
季度所得稅申報(bào)表2015怎么填
1/415
2015-10-26
老師,你好,咨詢一下季度所得稅申報(bào)表季初資產(chǎn)總額、季末資產(chǎn)總額怎么算
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2019-08-29