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計提上一年度企業(yè)所得稅匯算清繳會計分錄
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2023-06-16
年度匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅該如何記賬?
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2023-07-19
跨年度的資產折舊能否企業(yè)所得稅稅前扣除
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2019-05-03
那2024年度應該納稅多少的企業(yè)所得稅合適呢?
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2025-05-11
怎么統(tǒng)計2019年度企業(yè)所得稅匯算清繳的數據
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2020-05-08
企業(yè)年度所得稅匯算清繳資產總額怎么計算
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2018-05-30
抽查補交上年度的企業(yè)所得稅 如何賬務處理
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2019-06-12
個體戶用不用進行年度企業(yè)所得稅匯算清繳?
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2019-05-20
補繳2023年度企業(yè)所得稅及滯納金如何寫分錄?
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2025-02-20
跨年度租金收入應如何確認繳納企業(yè)所得稅?
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2023-02-27
不是高新企業(yè) 小規(guī)模企業(yè),屬于軟件開發(fā);技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣等行業(yè), 研發(fā)費用如何填年報 A100000中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類) A107010免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細表 A107012研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表 A107020所得減免優(yōu)惠明細表 A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表
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2024-05-28
更正申報匯算清繳可以更正以前跨度多少年的,這個有規(guī)定嘛?如果發(fā)現過去前2年或者3年的匯算清繳有問題,該怎么辦?一年一年去更正嘛?還是調整以前年度損益調整和調整所得稅遞延賬,然后并在最后一年補上企業(yè)所得稅呢?遞延所得稅調整是不是這個科目使用有限定啊?
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2019-07-31
請問企業(yè)所得稅怎么計算?《企業(yè)所得稅法實施條例》第87條的規(guī)定,企業(yè)可以享受自項目取得第一筆生產經營收入的納稅年度起,第1-3年免征企業(yè)所得稅,第4-6年減半征收企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策。<br>某公司計劃于2020年11月開始生產經營,當年預計會有虧損,從2021-2026年度,每年預計應納稅所得分別為100萬元、500萬元、800萬元、1000萬元、1500萬元、2000萬元。<br>請計算從2020-2026年度,該公司應當繳納多少企業(yè)所得稅?
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2022-06-01
2020年6月2日,稅務機關在審查某公司的納稅申報情況過程中,發(fā)現該公司2018年的某項關聯交易不符合獨立交易原則,少繳納企業(yè)所得稅30萬元(企業(yè)未按照規(guī)定提供同期資料和其他相關資料)。該公司于2020年6月10日補繳了該稅款。對該公司補繳稅款應加收利息()萬元。(假設中國人民銀行公布的同期人民幣貸款基準年利率為5.5%)應加收的利息=30×(5.5% 5%)÷365×(365 10)=3.24(萬元)。請問按照稅款所屬納稅年度中國人民銀行公布的與補稅期間同期的人民幣貸款基準利率加5個百分點計算,這句話怎么理解?按什么時候公布的利率加5%計算利息?
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2021-05-17
以前年度繳納企業(yè)所得稅今年稅務局讓做了抵稅,會計分錄怎么做
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2020-11-11
C 【解析】(1) 一個納稅年度內,居民企業(yè)技術轉讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500 萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。(2)符合條件的生產技術轉讓所得應當納稅調減的金額=500+(1200-500) ×50%=850(萬元)。 這里的500?啥意思?為啥要?500呢?
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2024-04-25
季度企業(yè)所得稅中的主表中的 利潤總額填的是本年累計金額還是三個累計金額
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2018-10-10
企業(yè)第二季度交企業(yè)所得稅為8000元,如果到年底累計為虧損那交的企業(yè)所得稅怎么處理呢,
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2018-10-08
請教個問題,我的小微企業(yè)所得稅匯算清繳年度納稅申表(A類)表中,減免所得稅額為什么不是納稅調整后所得的22.5%,而是納稅調整增加額的22.5%
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2022-05-11
1.彌補以前年度虧損分錄怎么做?如盈利3000彌補2000 借:本年利潤2000 貸:利潤分配-未分配利潤2000 2.彌補后所得稅怎么計提呢? 借:所得稅1000*25% 貸:應交稅費_應交所得稅1000*25% 3.如果以上是對的那我在計提所得稅時系統(tǒng)都是按利潤3000的基數計提的呢? 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應交稅費_應交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅,我應該怎么處理呢? 5.現在計提所得稅是不是都按利潤總額的百分之五計提了呢?
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2020-04-18