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老師好,小規(guī)模納稅人確認收入時,貸記應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 稅控盤維護費抵減增值稅時 借記應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 這兩處理都對嗎?
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2019-05-07
購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅分錄怎么做?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-補貼收入 對嗎?
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2018-12-13
這個已交稅金科目是一般納稅人預(yù)繳增值稅的時候使用嗎,繳納增值稅不是,借,未交增值稅,貸銀行存款嗎
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2022-07-19
7月份應(yīng)交增值稅0.52元,稅務(wù)所不用扣,怎么處理,增值稅納稅申報表總顯示未交增值稅0.52元,報表怎么處理
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2015-10-27
增值稅稅額本來應(yīng)該交700,然后金稅盤全額抵扣480,后增值稅交220,請問我這個計提增值稅的分錄要怎么做
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2018-04-16
資料:A公司為增值稅一般納稅企業(yè),增值稅稅率為13%,2019年發(fā)生固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)如下(單位:元):2019年12月5日,從本市大明設(shè)備廠購入設(shè)備30000元,增值稅專用發(fā)票中注明的進稅為39000元。增值稅專用發(fā)票中注明運輸費用為1500元,運費稅率為9%,稅額135元??罡?。固定資產(chǎn)付用。2019年12月8日,從本市科隆設(shè)備廠購入需安裝的設(shè)備500000元增值稅用發(fā)票注明稅款為65000元,款項已用轉(zhuǎn)賬支票支付。9日用銀行存款支付安裝費3000元,且安裝完工交付使用。
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2022-11-07
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅 率為 13%: (1)2021年10月8日.甲公司購 入一臺不需要安裝的 M 生產(chǎn)設(shè)備,增值稅專用 發(fā)票上注明的價款為 100 萬元,增值稅稅額為 13 萬元,全部款項以銀行存款支付。(2) 2021年10月23日,發(fā)生行政管理部門設(shè)備維修 費 5萬元,專設(shè)銷售機構(gòu)管理用辦公設(shè)備維修 費了 萬元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅 額為 1.04 元。全部費用以銀行存款支付。 (3) 2021年10月31日,計提設(shè)備折1舊額,生 產(chǎn)車問設(shè)備折1日額1.2萬元,行政管理部門設(shè)備 折1舊額0.5萬元,專設(shè)銷售部門設(shè)備折1日額0.2 萬元。要求:做出與固定資產(chǎn)有關(guān)分錄
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2022-06-10
老師,轉(zhuǎn)讓金融商品要交的增值稅是通過會計科目“應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”獨立于“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”來合算的,那如果是小規(guī)模納稅人季度銷售額沒超過30萬滿足免征增值稅的政策,這樣的話是不是轉(zhuǎn)讓金融商品那部分的增值稅也不用交啊
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2020-02-23
增值稅預(yù)交稅所屬日期填錯,影響正式申報嗎,能否更改
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2019-10-10
公司在貴州項目在河北預(yù)交了增值稅在河北要交稅嗎
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2019-03-25
取得進項時做借,庫存商品10 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)1.6 貸,銀行存款11.6銷售時借,銀行存款23.2 貸,主營業(yè)務(wù)收入20 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)3.2月末時借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1.6 貸,應(yīng)交稅費-未交增值稅1.6老師,每個月都是這樣做的,進項和銷項一直都有余額,到年末了他們用結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2019-01-05
我們是小規(guī)模,這個月我們需要預(yù)交增值稅嗎?那個預(yù)交增值稅表需要填嗎
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2016-06-21
老師 土地增值稅會計分錄對嗎? 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費–應(yīng)交土地增值稅
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2020-06-30
轉(zhuǎn)出未交增值稅的科目余額在借方,代表是公司總計交了多少增值稅是吧?
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2017-03-03
本月在外地預(yù)交了增值稅,那在本地本月增值稅報稅還包含外地預(yù)交的嗎,
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2019-07-30
未交增值稅的借方,減去應(yīng)交增值稅的貸方,余額是企業(yè)的其他流動資產(chǎn)嗎?
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2020-04-11
老師,上交增值稅時有進項稅抵扣,所以少交了增值稅,請問會計分錄怎么寫?
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2018-04-28
老師,增值稅減半緩交6個月。 為什么我遇到個公司增值稅全部緩交6個月?
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2022-07-08
在財會部網(wǎng)上繳稅費。其中國稅:上年4季度企業(yè)所得稅72656.55元、上年年末增值稅12773.43元;一題中,為什么增值稅的科目是應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_已交稅金
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2015-01-28
工程預(yù)交稅款 預(yù)交幾個點的增值稅
2/2022
2019-01-25