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7月份應(yīng)交增值稅0.52元,稅務(wù)所不用扣,怎么處理,增值稅納稅申報表總顯示未交增值稅0.52元,報表怎么處理
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2015-10-27
增值稅稅額本來應(yīng)該交700,然后金稅盤全額抵扣480,后增值稅交220,請問我這個計提增值稅的分錄要怎么做
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2018-04-16
增值稅《其他扣稅憑證明細表》直接手工填入嗎?要不要上傳資料?第一次填,請?zhí)崾咀⒁馐马?,謝謝。
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2020-07-10
小規(guī)模納稅人開增值稅通用機打發(fā)票,征收率3%,如果發(fā)票金額合計30000元,下面哪種分錄是對的 1、借銀行存款30000,貸主營業(yè)收入30000, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款900 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅900,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款,貸:營業(yè)外收入-補貼收入 2、借銀行存款30000,貸主營業(yè)收入29126.2,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅873.8, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅873.8,貸:營業(yè)外收入-補貼收入873.8
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2015-09-06
資料:A公司為增值稅一般納稅企業(yè),增值稅稅率為13%,2019年發(fā)生固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)如下(單位:元):2019年12月5日,從本市大明設(shè)備廠購入設(shè)備30000元,增值稅專用發(fā)票中注明的進稅為39000元。增值稅專用發(fā)票中注明運輸費用為1500元,運費稅率為9%,稅額135元。款付。固定資產(chǎn)付用。2019年12月8日,從本市科隆設(shè)備廠購入需安裝的設(shè)備500000元增值稅用發(fā)票注明稅款為65000元,款項已用轉(zhuǎn)賬支票支付。9日用銀行存款支付安裝費3000元,且安裝完工交付使用。
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2022-11-07
老師:小規(guī)模企業(yè),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅下,要設(shè)置3級未交增值稅嗎?怎么使用這個科目呀?
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2018-12-11
1購買辦公用品借:管理費用 -辦公費 17.06 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證抵扣進項稅 2.74 貸:庫存現(xiàn)金 19.832,轉(zhuǎn)出進項稅額 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出2.74 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額2.743.稅額轉(zhuǎn)費用 借:管理費用-辦公費 2.74 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 2.74老師好,第二部貸方應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額是不是要寫成和上面一一樣的科目 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證抵扣進項稅?
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2018-07-24
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅 率為 13%: (1)2021年10月8日.甲公司購 入一臺不需要安裝的 M 生產(chǎn)設(shè)備,增值稅專用 發(fā)票上注明的價款為 100 萬元,增值稅稅額為 13 萬元,全部款項以銀行存款支付。(2) 2021年10月23日,發(fā)生行政管理部門設(shè)備維修 費 5萬元,專設(shè)銷售機構(gòu)管理用辦公設(shè)備維修 費了 萬元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅 額為 1.04 元。全部費用以銀行存款支付。 (3) 2021年10月31日,計提設(shè)備折1舊額,生 產(chǎn)車問設(shè)備折1日額1.2萬元,行政管理部門設(shè)備 折1舊額0.5萬元,專設(shè)銷售部門設(shè)備折1日額0.2 萬元。要求:做出與固定資產(chǎn)有關(guān)分錄
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2022-06-10
本月進項稅額比銷項稅額多怎么做分錄,銷項稅額5進項稅額0.5己交稅金4怎么做分錄結(jié)轉(zhuǎn)
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2018-05-31
增值稅預(yù)交稅所屬日期填錯,影響正式申報嗎,能否更改
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2019-10-10
公司在貴州項目在河北預(yù)交了增值稅在河北要交稅嗎
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2019-03-25
購進一批白酒,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額27300元支付運費取得增值稅專用發(fā)票注明稅額450元。該批白酒因倉庫治理不善被盜。 購進一批養(yǎng)生壺,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1300元,全部對外銷售
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2023-10-15
預(yù)繳增值稅要怎么做, 分錄是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 ,同時同月如果開具銷項發(fā)票,當(dāng)月應(yīng)交增值稅數(shù)據(jù)那些應(yīng)該怎么處理?。??!
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2018-11-11
是在金蝶系統(tǒng)做賬的,在做確認收入時應(yīng)交的增值稅,(是小規(guī)模)可以用應(yīng)交稅金-未交增值稅 科目嗎?因為應(yīng)交增值稅里有很多二級科目(進項稅額等)
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2017-04-14
老師好,小規(guī)模納稅人確認收入時,貸記應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 稅控盤維護費抵減增值稅時 借記應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 這兩處理都對嗎?
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2019-05-07
老師你好,小規(guī)模企業(yè)本月應(yīng)繳未繳的增值稅,本月不計入到應(yīng)交稅費-未交增值稅科目,季度申報后直接做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額可以嗎?
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2021-04-13
我想問下 為什么我打印完稅證明里面沒有增值稅?
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2019-11-05
我們是小規(guī)模,這個月我們需要預(yù)交增值稅嗎?那個預(yù)交增值稅表需要填嗎
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2016-06-21
老師 土地增值稅會計分錄對嗎? 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費–應(yīng)交土地增值稅
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2020-06-30
轉(zhuǎn)出未交增值稅的科目余額在借方,代表是公司總計交了多少增值稅是吧?
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2017-03-03