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工資7000 勞務(wù)報(bào)酬5000 稿酬8000 這月應(yīng)該預(yù)交多少個(gè)人所得稅 ?預(yù)交工資所得稅? 預(yù)交勞務(wù)報(bào)酬個(gè)人所得稅 ?預(yù)交稿酬個(gè)人所得稅是多少?
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2022-12-25
答案怎么會(huì)是直接用期末遞延所得稅余額加上應(yīng)交所得稅呢,不是應(yīng)該用當(dāng)期增加的遞延所得稅加應(yīng)交所得稅嗎
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2021-07-10
老師,問(wèn)一下,單位第一季度盈利,交了企業(yè)所得稅,那到年底本年利潤(rùn)累計(jì)是虧損的那第一季度交的所得稅還退還嗎
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2016-01-20
請(qǐng)問(wèn)老師,資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng),企業(yè)所得稅匯算清繳后發(fā)生的銷售退回,不沖應(yīng)交稅費(fèi),那不是屬于所得稅多交了嗎?
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2020-03-13
企業(yè)2019年未分配利潤(rùn)虧損10萬(wàn),2019年招待費(fèi)1萬(wàn),2020年做匯算清繳,應(yīng)交所得稅1萬(wàn)*0.4*0.25=1000,這種情況下所得稅用交嗎?
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2020-04-30
繳納企業(yè)所得稅年報(bào)的稅金分錄怎么做?
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2016-05-19
第一季度企業(yè)所得稅稅負(fù)偏低會(huì)被稽查嘛
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2021-06-01
企業(yè)根據(jù)什么選擇 繳納企業(yè)所得稅季報(bào)還是月報(bào)?
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2019-04-16
老師,填寫(xiě)四季度企業(yè)所得稅季報(bào)表,季初資產(chǎn)總額,應(yīng)按照什么數(shù)據(jù)填列呢?
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2020-05-11
小規(guī)模個(gè)體戶在A表不需要交個(gè)人所得稅,年報(bào)B表會(huì)要交個(gè)人所得稅嗎?反之,A表交了個(gè)人所得稅,做年報(bào)B表還要交人所得稅嗎?
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2023-04-14
我接了一家企業(yè)要注銷。然后我?guī)退陥?bào)了第三季度的所得稅還有那些增值稅這些,發(fā)現(xiàn)之前他們提交第一季度和第二季度的報(bào)表里面,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)期末有余額。注銷不是要把所有的稅款繳清才可以嗎?所以我一直在查,應(yīng)交稅費(fèi)期末這個(gè)132元是怎么得來(lái)的,這個(gè)企業(yè)都沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票,就是一個(gè)空殼公司,一年下來(lái)就交過(guò)印花稅和營(yíng)業(yè)了22000元的收入,22000,要交企業(yè)所得稅,因?yàn)樗切⌒臀⒗髽I(yè),可以減免。本來(lái)應(yīng)該交220.71元,但減免后只需交88元。所以我覺(jué)得他計(jì)提的時(shí)候計(jì)提多了應(yīng)交稅費(fèi),但我又不懂他利潤(rùn)表里面企業(yè)所得稅也只是顯示88元而已。如果不是企業(yè)所得稅錯(cuò)了
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2018-11-29
個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅
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2019-06-04
本人掛靠一家施工單位承攬工程,除了交增值稅外還需要開(kāi)什么發(fā)票,比如國(guó)稅地稅,企業(yè)企業(yè)所得稅還要交嗎?買(mǎi)材料所得增值稅可以抵扣多少?
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2019-07-10
你好,如果發(fā)現(xiàn)上月賬務(wù)有問(wèn)題,但 不會(huì)影響企業(yè)所得稅,因?yàn)樘潛p不用交這月還可以重新在電子稅務(wù)局申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅嗎,要交滯納金嗎
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2020-04-28
老師好!A公司,2季度盈利5萬(wàn),企業(yè)所得稅2500元,現(xiàn)在政策暫緩到2021年1月份交,那如果3.4季度虧損5萬(wàn),到2021年1月份是不是企業(yè)所得稅就不用交了!
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2020-06-17
老師您好,,一般納稅人的企業(yè)利潤(rùn)所得稅是一個(gè)季度交一次還是每個(gè)月交的。。如果每月利潤(rùn)在17萬(wàn)左右,要交多少利潤(rùn)平均每月要交多少利潤(rùn)所得稅
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2022-12-08
我們是一家投資公司,收入就是,我們?nèi)牍赡承┢髽I(yè),投資他們,然后他們給我們分紅,那么這部分收入需要開(kāi)票交增值稅嗎?需要交企業(yè)所得稅嗎?不是說(shuō)投資賺到的錢(qián)在對(duì)方公司那里已經(jīng)扣了企業(yè)所得,分的時(shí)候就掉個(gè)稅之后再轉(zhuǎn)過(guò)來(lái),那是不是企業(yè)所得稅就不用交了?
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2021-09-27
老師:你好,我公司清理了固定資產(chǎn),會(huì)計(jì)分錄如下: 1、借方:固定資產(chǎn)清理:576603.96 借方:累計(jì)折舊:38440.29 貸方:固定資產(chǎn):615044.25 2、借方:現(xiàn)金:550000 貸方:固定資產(chǎn)清理:486725.66 貸方:應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)63274.34 3、借方:營(yíng)業(yè)外支出:89878.30 貸方:固定資產(chǎn)清理:89878.0 增值稅已補(bǔ)交,稅務(wù)局讓補(bǔ)交企業(yè)所得稅呢,會(huì)計(jì)分錄我該怎么做
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2022-03-07
是小規(guī)模企業(yè),從2014年10月份起,沒(méi)有核定企業(yè)所得稅,其他稅種都核定了,也沒(méi)有交企業(yè)所得稅,是不是很危險(xiǎn),會(huì)有那些懲罰,該怎樣做
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2017-01-17
老師,2020年第二季度企業(yè)所得稅季報(bào)填錯(cuò)了,但是是沒(méi)有稅款的,過(guò)了申報(bào)期,可以直接在電子稅務(wù)局官網(wǎng)上作廢,重新填寫(xiě)嗎?謝謝
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2020-07-24