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甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅 率為 13%: (1)2021年10月8日.甲公司購 入一臺不需要安裝的 M 生產(chǎn)設(shè)備,增值稅專用 發(fā)票上注明的價款為 100 萬元,增值稅稅額為 13 萬元,全部款項以銀行存款支付。(2) 2021年10月23日,發(fā)生行政管理部門設(shè)備維修 費 5萬元,專設(shè)銷售機構(gòu)管理用辦公設(shè)備維修 費了 萬元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅 額為 1.04 元。全部費用以銀行存款支付。 (3) 2021年10月31日,計提設(shè)備折1舊額,生 產(chǎn)車問設(shè)備折1日額1.2萬元,行政管理部門設(shè)備 折1舊額0.5萬元,專設(shè)銷售部門設(shè)備折1日額0.2 萬元。要求:做出與固定資產(chǎn)有關(guān)分錄
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2022-06-10
:請問老師,勞務(wù)派遣的差額征稅如何申報?比如開票金額6萬,代發(fā)工資5萬,這個如何申報和賬務(wù)處理?
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2018-10-24
旅行社為顧客代售代購機票業(yè)務(wù),一般納稅人,差額征稅申報,怎么賬務(wù)處理?需要什么樣有限扣除憑證?
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2022-10-31
老師,自開農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,進入稅控盤后點擊增值稅普通發(fā)票,征稅方式有三種 1普通征稅 2差額征稅 3減按征收選哪個?
1/2015
2019-12-10
你好,老師!差額征稅,怎么計算價稅合計!例如一張發(fā)票價稅合計10000,差額征稅5000,這種該怎樣計算填寫增值稅申報表(一般納稅人)
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2019-09-11
老師,研發(fā)費用,本月借:管理費用-研究費用8000。貸:營業(yè)外收入-政府補助(不征稅收入)8000。這8000是不征稅收入故在季報得稅中第6行減:不征稅收入:8000.那這8000不征稅收入對應(yīng)的費用8000不得扣除,那是不是營業(yè)利潤要多加8000.,是這樣嗎
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2016-04-14
法人要寫出差審批單嗎
1/656
2018-11-05
會計賬簿差錯更正方法
1/2781
2020-07-21
保安公司變更差額征收開票,之前簽訂的合同上明確增值稅專用發(fā)票,變更差額征收開票,甲方同不同意,甲方審計能不能通過
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2022-02-21
老師,勞務(wù)派遣差額征稅,我們又轉(zhuǎn)給建筑勞務(wù)公司了,這樣可以嗎?轉(zhuǎn)包出去他們也開勞務(wù)派遣差額征稅的票,我們做成本可以嗎?
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2025-01-07
老師,我們是物業(yè)公司小規(guī)模,我想問下申請差額征收需要什么條件,還有一個問題是差額征收是指的企業(yè)所得稅,還是增值稅呀
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2021-08-24
老師稅管員說給我們核定征收給我們改成查賬征收,查賬征收是不是要做賬呢?
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2020-04-14
建筑企業(yè) 核定征收萬分之二印花稅 在印花稅上怎么處理是當(dāng)月計提 借:管理費用-印花稅 貸:應(yīng)繳稅費-印花稅還是發(fā)生時直接 借:管理費用-印花稅 貸:銀行存款
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2018-01-22
勞力派遣的一般納稅人,簡易征收5%的,我們分兩種發(fā)票開,管理費用用專票,工資用普票,現(xiàn)在我要把普票的工資轉(zhuǎn)為成本那里去,怎樣做會計處理?還有普票那邊的稅怎樣處理呢?
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2017-08-07
旅游行業(yè)的賬,開票的方式差額征稅,比如公司給別人開了一張票120900差額征稅117500,到需要繳納99.03的增值稅,到月末我需要做賬沒有收到117500的費用票,等到兩三個月后才收到,這個賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呀
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2018-07-20
比如我要求對方開具勞務(wù)發(fā)票,他們采用的是差額征稅,然后票面金額是99000,而差額征收的金額是92000,我們到底按拿個金額入賬啊
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2018-04-23
老師,您好,勞務(wù)派遣是差額征稅,稅率是多少?勞務(wù)分包跟勞務(wù)派遣一樣嗎?也是差額征稅嗎?水利多少?謝謝,盡可能多些資料,謝謝
2/2310
2021-09-24
老師,一般納稅人勞務(wù)派遣差額征稅開具差額征稅的普通發(fā)票一張,貸應(yīng)交稅費…簡易計稅還是應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
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2021-03-25
我是保安公司的,想問一下,我開的是專票差額征稅的5個點,比如是差額征稅4萬,我是不是要報4萬的員工的工資來抵扣稅?
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2022-04-19
稅控機年度管理費退回了,好像是國稅扶持,不用征收了,退回收到的款分錄怎么做?
1/705
2019-10-18