
老師,研發(fā)費(fèi)用,本月借:管理費(fèi)用-研究費(fèi)用8000。貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助(不征稅收入)8000。這8000是不征稅收入故在季報(bào)得稅中第6行減:不征稅收入:8000.那這8000不征稅收入對(duì)應(yīng)的費(fèi)用8000不得扣除,那是不是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)要多加8000.,是這樣嗎
答: 正常利潤(rùn)基礎(chǔ)上做納稅調(diào)增,加回免稅收入就可
ma老師,研發(fā)費(fèi)用,本月借:管理費(fèi)用-研究費(fèi)用8000。貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助(不征稅收入)8000。填季度申報(bào)表第6行:減:不征稅收入:8000。那本月管理費(fèi)用-研究費(fèi)用8000,可以費(fèi)用扣除。是這樣子嗎
答: 不征稅收入對(duì)應(yīng)的成本不允許扣除。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
比如說我們這個(gè)季度共收到財(cái)政撥款不征稅收入30萬,計(jì)入遞延收益30萬,研發(fā)支出發(fā)生了15萬,我一般是年底才結(jié)轉(zhuǎn)遞延收入到營(yíng)業(yè)外收入,研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)至管理費(fèi)用-研發(fā)支出。這種情況我如何季報(bào)所得稅?
答: 你好,根據(jù)你季度收入,成本,利潤(rùn)總額填寫申報(bào) 在匯算清繳的時(shí)候填寫不征稅收入,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除情況

