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【例5-69】20×6年8月,甲化妝品生產(chǎn)公司本月的化 品銷(xiāo)售收入為4500000元,假設(shè)進(jìn)項(xiàng)稅額為400000元 為當(dāng)月已認(rèn)證的可抵扣增值稅額),適用的消費(fèi)稅 率為30%,城市維護(hù)建設(shè)征收率為7%,教育費(fèi)附加稅 率3%。9月,甲公司通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式繳納了8月份 的消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。假設(shè)不考慮 其他稅費(fèi),甲公司應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄: 注:8月底轉(zhuǎn)出未交增值稅9月交稅。
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2022-04-12
將預(yù)付款100萬(wàn),轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,按60個(gè)月來(lái)攤,分錄點(diǎn)做
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2017-12-21
老師,請(qǐng)教幾個(gè)問(wèn)題。 1、建筑施工企業(yè)每月都要對(duì)項(xiàng)目成本進(jìn)行歸集,然后月末再確認(rèn)成本? 2、確認(rèn)成本是將合同成本轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本對(duì)嗎? 3、月末確認(rèn)成本的同時(shí)要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是不用結(jié)轉(zhuǎn)? 4、公司產(chǎn)生的稅金及附加、費(fèi)用(管理費(fèi)用等)、營(yíng)業(yè)外收入與支出每月月末都必須進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)? 5、簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目收到專(zhuān)票只能做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這里的進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出到月底或者年底再結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅? 6、一般計(jì)稅項(xiàng)目收到普票不能抵扣,但是開(kāi)出普票要確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅? 7、無(wú)論是一般計(jì)稅項(xiàng)目還是簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,計(jì)提分包成本時(shí),一律將含稅價(jià)記入成本,待取得發(fā)票時(shí)再價(jià)稅分離,發(fā)票上的稅額用來(lái)沖減此前計(jì)提多的成本?
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2020-04-10
老師19年確認(rèn)收入兩筆,沒(méi)開(kāi)票,沒(méi)收到錢(qián)。20年三月份的時(shí)候收到兩筆錢(qián),19年一筆,18年一筆(做賬是借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整,銷(xiāo)項(xiàng)稅),然后開(kāi)票19年的兩筆+18年的一筆都開(kāi)了,因?yàn)楹投悇?wù)局出的繳費(fèi)金額不一樣,未交增值稅調(diào)賬,借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:未交增值稅,然后明細(xì)表顯示轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額是負(fù)數(shù),18年的這筆款的增值稅3月份交了,單明細(xì)表上銷(xiāo)項(xiàng)稅貸方有余額,這兩樣我需要進(jìn)行什么操作嗎?
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2020-04-17
上個(gè)月計(jì)提的,這個(gè)月繳納,不應(yīng)該是借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸 銀行存款嗎
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2019-01-07
建筑企業(yè)預(yù)收賬款未開(kāi)票需要交增值稅嗎?需要預(yù)計(jì)利潤(rùn)交企業(yè)所得稅嗎?
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2021-05-24
老師,當(dāng)月有部分未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)?
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2020-12-26
老師好,我是3月份接的這家?guī)ぃ?月份稅務(wù)局通知 前帳中1月份退貨帳是做了,但進(jìn)項(xiàng)稅額未做轉(zhuǎn)出;款及滯納金在7月份都扣了。分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3653.84 貸 銀行存款3653.84 這個(gè) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3653.84 如何做平?
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2020-08-23
小規(guī)模納稅人預(yù)交了第三季度的增值稅5000, 現(xiàn)應(yīng)交2000的增值稅 及120的附稅 分錄, 預(yù)交:借應(yīng)交增值稅-已交增值稅 5000 貸:現(xiàn)金5000 ; 沖減時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2000 貸 應(yīng)交增值稅-已交增值稅 2000 多余的3000 退回 借:銀行存款,借:應(yīng)交增值稅-已交增值稅
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2022-10-22
以前年度已確認(rèn)收入的需要在今年重新按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入該如何修改賬目? 總合同額為:1060元,未稅金額為:1000元,增值稅60元。 2020年50%已開(kāi)發(fā)票,已確認(rèn)收入,款項(xiàng)已回,增值稅已交,會(huì)計(jì)分錄如下: 1、借:應(yīng)收賬款 530 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額 30 2、借:銀行存款 530 貸:應(yīng)收賬款 530 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額 30 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 30 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 30 貸:銀行存款 30 2021年要按權(quán)責(zé)發(fā)生制全部確認(rèn)收入該怎么做分錄
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2021-07-14
老師好,房地產(chǎn)一般納稅人,之前開(kāi)具3%不征稅增值稅普通發(fā)票,已繳的增值稅掛在未交增值稅科目,現(xiàn)在竣工了,要結(jié)轉(zhuǎn)收入,開(kāi)具9%增值稅發(fā)票,這個(gè)做賬要怎么做啊?
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2023-01-31
老師,公司資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)一以計(jì)入當(dāng)期損益,沒(méi)有折舊,匯算清繳的資產(chǎn)折舊表怎么填寫(xiě)
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2021-04-17
老師好,我公司12月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),且有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn):12月末賬上的未交增值稅期末數(shù)是不是就會(huì)在借方,且就是增值稅申報(bào)表上的期末留抵稅額對(duì)嗎
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2021-01-18
真賬實(shí)操里的外貿(mào)企業(yè):快學(xué)電子,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,為什么會(huì)有期初的轉(zhuǎn)出未交增值稅金額?
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2019-04-13
老師,您好,我想問(wèn)一下,月末怎么把增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的科目?
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2021-05-14
是不是應(yīng)該把未交的增值稅轉(zhuǎn)入增值稅納稅調(diào)整額中,還是直接像您做的這個(gè)分錄這么做?
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2018-07-13
老師,一般納稅人用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)科目嗎?
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2021-06-03
請(qǐng)問(wèn),交消費(fèi)稅的個(gè)體戶(hù),增值稅未達(dá)起征點(diǎn),交消費(fèi)稅,消費(fèi)稅附加還征收嗎?
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2020-07-21
老師您好,期末計(jì)提應(yīng)交未交增值稅和下月繳費(fèi)的分錄分別是怎么做的呀?
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2018-11-01
去年12月的”應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”借貸方向記反了,現(xiàn)在應(yīng)該如何調(diào)整過(guò)來(lái)
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2018-04-09