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老師,三月份開(kāi)出一張紅字發(fā)票,沖減二月份的發(fā)票,二月份的發(fā)票是稅率為0%的出口退稅發(fā)票,這張發(fā)票已在二月份增值稅申報(bào)時(shí),在“增值稅申報(bào)附表一”中的“免抵退稅”欄申報(bào),三月份該如何申報(bào)?
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2020-04-11
申報(bào)時(shí)總提示附表一的第5行11列的值與附表三的6%稅率的項(xiàng)目(不含金融商品轉(zhuǎn)讓)與6%稅率的金融商品轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目第1列數(shù)值不等 老師這咋弄?~~
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2022-01-11
農(nóng)業(yè)公司撥付的提效增質(zhì)款在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中怎么申報(bào)
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2020-07-07
您好,我公司11月所開(kāi)專(zhuān)票中有一張“技術(shù)服務(wù)費(fèi)”發(fā)票,金額56603.77,稅額3396.23,其已在“增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料一”中的6%稅率一覽填寫(xiě),但審核時(shí)顯示其與附表三的6%稅率項(xiàng)目(不含金融商品轉(zhuǎn)讓?zhuān)┡c6%稅率的金融商品轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目第一列數(shù)值之和不等,請(qǐng)問(wèn)這附表三該如何填寫(xiě)呢?
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2020-12-18
老師,我想問(wèn)問(wèn)2月份更正了11月-1月的增值稅申報(bào)表,更正申報(bào)后11-12月不用繳納增值稅,原來(lái)是要繳納的。然后3月份收到了之前繳納部分的稅款,請(qǐng)問(wèn)我在3月份怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?
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2023-04-11
9月份紅沖了2021.12月份的增值稅專(zhuān)票,去稅局更正了2021.12月份增值稅申報(bào)表,賬務(wù)怎么處理呢
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2022-10-25
被國(guó)有資產(chǎn)收購(gòu)的土地增值稅申報(bào)表要不要報(bào)收入?
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2024-07-11
老師增值稅申報(bào)表25欄期初未交增值稅額1117.78 ,已經(jīng)交過(guò)費(fèi)了,這里顯示未交,每期交過(guò)增值稅的稅額需要填寫(xiě)嗎?如填寫(xiě) 寫(xiě)在哪行
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2023-12-13
增值稅一般納稅人申報(bào)表重新更改之后怎么更新etax的那份預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表啊
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2018-10-20
老師,請(qǐng)問(wèn),增值稅收入在申報(bào)表中是指哪個(gè)數(shù)據(jù),所得稅收入在申報(bào)表中是指哪個(gè)數(shù)據(jù)
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2019-07-31
填增值稅申報(bào)表,上個(gè)月有一筆航信稅控維護(hù)費(fèi)稅額抵減 減免稅申報(bào)明細(xì)表要選哪個(gè)?
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2018-06-07
沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票 但是有收入 增值稅應(yīng)該怎么申報(bào) 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表已經(jīng)申報(bào)
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2016-11-14
供應(yīng)商發(fā)生失控票,銷(xiāo)售方稅局要求銷(xiāo)售方先做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交增值稅,銷(xiāo)售方增值稅申報(bào)表如何填,按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求帳務(wù)分錄怎么做,哪些附件?
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2017-09-07
老師,從2023年1月1日開(kāi)始,公司聘用退伍軍人,可以減免增值稅,所得稅,還有附加稅,請(qǐng)問(wèn)一下,這個(gè)減免怎么申請(qǐng),增值稅報(bào)表的時(shí)候怎么填寫(xiě)呢?
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2023-10-11
請(qǐng)教一下,18年7-9月增值稅申報(bào)表應(yīng)納稅額17479.23元,附加稅2097.51,但會(huì)計(jì)沒(méi)有在賬上核算,導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅期末余額很大,我該怎么調(diào)賬
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2021-10-14
增值稅主表(一般納稅人)申報(bào)表的應(yīng)交稅額最后可不可以成為負(fù)數(shù)。成為負(fù)數(shù)之后報(bào)表還可以申報(bào)過(guò)去嗎
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2021-01-19
老師我有一問(wèn)題向老師咨詢(xún),就是增值稅申報(bào)表應(yīng)交增值稅和帳面應(yīng)交增值稅出現(xiàn)差異是怎么形成的。謝謝你
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2022-03-25
生產(chǎn)制造型企業(yè),是高企,生產(chǎn)自動(dòng)化設(shè)備的,貨物發(fā)到客戶(hù)端提供安裝,也就是陪產(chǎn)支持費(fèi),發(fā)票開(kāi)具內(nèi)容為現(xiàn)代服務(wù),稅率6%,這個(gè)可以享受免交增值稅么?增值稅申報(bào)表應(yīng)該填列,主表以及副表
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2020-12-09
附列資料表單獨(dú)申報(bào)在哪個(gè)模塊?
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2019-04-14
個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)增值稅申報(bào)填在哪個(gè)表,還有技術(shù)服務(wù)收入填哪個(gè)表格
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2022-04-06