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秋的華麗
于2017-09-07 16:43 發(fā)布 ??1113次瀏覽
方亮老師
職稱: 稅務師,會計師
2017-09-07 17:44
老師,是16年的票,成本沒法調(diào),
方亮老師 解答
2017-09-07 17:14
1、填寫到附表二的其他應作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形欄。 2、原始憑證是自制的說明: 借:主營業(yè)務成本 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2017-09-07 17:47
如果金額小直接調(diào)整主營業(yè)務成本,如果金額比較大需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算。
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供應商發(fā)生失控票,銷售方稅局要求銷售方先做進項轉(zhuǎn)出,補交增值稅,銷售方增值稅申報表如何填,按會計準則要求帳務分錄怎么做,哪些附件?
答: 老師,是16年的票,成本沒法調(diào),
補交的增值稅在增值稅申報表中用體現(xiàn)嗎
答: 你好,需要體現(xiàn)的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,修改以前年度增值稅申報表后,需要補交增值稅,會計分錄怎么做?
答: 您好,是什么業(yè)務補繳?補充記錄收入?
銷售增值稅要交增值稅嗎?要交附加稅嗎?增值稅申報表如何填報
討論
建筑服務填了預交申報表后,次月報增值稅申報表時是該怎么申報就怎么申報,次月的增值稅申報有沒有哪個附表會帶出預交的增值稅數(shù)據(jù)
請問稅務稽查讓補繳增值稅,需更改上月已申報的增值稅報表,補繳的稅款在增值稅申報表中應該怎么填寫?
請問老師,企業(yè)收到個稅手續(xù)費返還,用小企業(yè)會計準則的,借,銀行存款,貸,營業(yè)外收入,應交增值稅,這個增值稅在季度增值稅申報表哪里填列呢
方亮老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師,會計師
★ 4.98 解題: 18298 個
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方亮老師 解答
2017-09-07 17:14
方亮老師 解答
2017-09-07 17:47